借:应收账款116 贷:预计负债-应付退货款100 销项税16 借:应收退货成本80 贷:库存商品80 借:银行存款116 贷:应收账款116 退货时: 借:库存商品8 应交税费——应交增值税(销项税额)1.6 预计负债——应付退货款100 主营业务成本72 贷:应收退货成本80 主营业务收入90 银行存款11.6

题目:甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,2021年3月1日,向乙公司销售保健品100件,每件不含税价格10万,每件成本8万元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款:本年6月30日前有权退货。甲公司根据经验,估计退货率10%,2021年3月末发生销售退回。2021年3月1日,收到全部货款存入银行。2021年3月31日末发生退货,甲公司重新估计该批保健品的退货率为15%。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额 问题:(1)编制2021年3月与销售商品相关的会计分录 (2)2021年4月30日若退回5件,货款已经支付,编制甲公司相关会计分录
甲公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。有关业务如下: 2×20年3月1日,向乙公司销售保健品100件,每件不含税价格10万元,每件成本8万元,增值税发票已开出。协议约定,购货方应于当日付款;本年6月30日前有权退货。甲公司根据经验,估计退货率为10%,2×20年3月未发生销售退回。2×20年3月1日,收到全部货款存入银行。2×20年3月31日未发生退货,甲公司重新估计该批保健品的退货率为15%。假定销售退回实际发生退货时支付货款,且可冲减增值税税额。 (8分) (1)编制2×20年3月与销售商品相关的会计分录。 (2)2×20年4月30日若退回5件,货款已经支付,编制甲公司相关会计分录。 (3)在第(2)问的基础上,假定2×20年6月30日退回1件,编制甲公司相关会计分录。 (4)在第(2)问的基础上,假定2×20年6月30日退回11件,编制甲公司相关会计分录。
华雄公司与客户签订销售合同,2020年6月15日出售一批新研制的产品,销售价款100万元,实际成本80万元,增值税率16%,增值税专用发票已出具。合同约定,客户应在2020年7月15日支付价款,六个月内即2020年12月15日前客户有权退货。由于该产品是新投入的产品,公司无法合理估计其退货率。要求:(1)2020年6月,编制公司产品销售的相关会计分录。(2)2020年7月15日,编制公司收取货款的会计分录。(3)2020年12月15日,如果退货期满时未发生产品退货,请编制公司相关的会计分录(4)2020年12月15日,如果退货期时实际发生的退货率是10%,相关退款以银行存款付讫,请编制公司相关会计分录。
华雄公司与客户签订销售合同,2020年6月15日出售一批新研制的产品,销售价款100万元,实际成本80万元,增值税率16%,增值税专用发票已出具。合同约定,客户应在2020年7月15日支付价款,六个月内即2020年12月15日前客户有权退货。由于该产品是新投入的产品,公司无法合理估计其退货率。要求:(1)2020年6月,编制公司产品销售的相关会计分录(2)2020年7月15日,编制公司收取货款的会计分录(3)2020年12月15日,如果退货期满时未发生产品退货,请编制公司相关的会计分录(4)2020年12月15日,如果退货期时实际发生的退货率是10%,相关退款以银行存款付讫,请编制公司相关会计分录。全部的,尽快啊
华雄公司与客户签订销售合同,2020年6月15日出售一批新研制的产品,销售价款100万元,实际成本80万元,增值税率16%,增值税专用发票已出具。合同约定,客户应在2020年7月15日支付价款,六个月内即2020年12月15日前客户有权退货。由于该产品是新投入的产品,公司无法合理估计其退货率。要求:(1)2020年6月,编制公司产品销售的相关会计分录(2)2020年7月15日,编制公司收取货款的会计分录(3)2020年12月15日,如果退货期满时未发生产品退货,请编制公司相关的会计分录(4)2020年12月15日,如果退货期时实际发生的退货率是10%,相关退款以银行存款付讫,请编制公司相关会计分录。尽快,答完给好评
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
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郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
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