同学,你好 分录一,是直接付业务招待费 分录二,是把库存商品给对方,当作业务招待费

外购礼品用于招待,一定要:先借 库存商品 贷 银行存款 ;然后 借 销售费用-招待费 贷 库存商品,吗?是否可以直接:借 销售费用-招待费 贷 银行存款?
借:管理费—业务招待费 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 视同销售部分把它调成 借:管理费用—业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费—应交销项税 如何调账?
请问,小规模纳税人买了一个名牌包赠送给客户,两个分录,那个对?第一:借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款。第二:借:销售费用 贷库存商品 应税税费-应交增值税-销
业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?
分录一:借:销售费-业务招待 贷:银行存款 分录二:借 :销售费用-业务招待费 贷:库存商品 应交税费-销 老师一和二区别是什么
请问老师,公司买车,通过融资租赁的形式,小企业制度,利息放哪里呀
老师,我们有走灵活用工平台支付的情况,收到平台开的两种发票:一种是全额开具,一种是服务费和手续费分别开普票和专票,这种所有灵活用工的我都入的成本服务费对吗,这种需要在汇算申报吗?
外省的工程开发票的时候需要获得跨区域事项编号,请请问开具发票金额为135000元(9%专票)的,在外地需要预缴多少税费? 在哪里缴纳,流程是什么样的? 在本省需要缴纳多少税费?
老师公司有贷款,可以申请减资吗
老师什么是未开票收入,如何写分录,将来需要开票吗
结转完工成本,借 库存商品 贷 生产成本-人工,贷 直接费用,贷 直接人工,已经完成了整个,生产销售且结主营成本了。,,这个时候发现结转出去的人工需要减少,问该怎么处理。(库存商品主营业务成本这些都有明细科目和数量单位。)
老师好,租赁企业,如果客户未完成履约,前期缴纳的保证金扣除一部分返还给客户,扣除的那部分需要开具发票给对方吗?
请问建筑行业,开发票到外地超30万要备案吗?还要预交增值税吗
你好老师,金税四期现在已经正式开始使用了吗税务局
老师:小型?微型?怎么看?335分别代表什么的
老师库存区分是自产的和外购的不是企业自产的吗?
同学,你好 库存商品是自产的
那我买粽子直接送客户我就直接按照分录一处理吗?不需要视同销售吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
但是老师我们员工福利也是按照分录一处理的,但是是要填写视同销售那张表的呀
同学,你好 员工福利,不放在业务招待费里面
老师我意思是赠送员工月饼的的时候是借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬。借:应付职工薪酬 贷:银行存款。这个不是按照视同销售处理的吗?填写了A105010表
同学,你好 这个不是视同销售