嗯,是的。一般就是这样,但是具体开免税还是开多少税率还是要根据实际情况,或者要税务局来确认。
老师 现在留底退税是不是不限于制造业,只要符合条件的行业都能退
出口退税,遇到进项不符合条件,不允许退税,应该怎么做
出口退税不符合退税条件是不是只能免税开0税率发票不能退税?
老师,出口企业不用开具0税率发票也能出口退税吗?根据进项票来退税?
公司想要做出口,然后办理出口退税,打开电子税务局的出口退税管理模块,进入免退税申报,显示您不是外贸企业,不符合申请条件。进入免抵退税申报,又提示您不是生产企业,不符合申报,这是怎么回事呢?
对方不给发票,款已付,发票肯定不能给了,怎么做账务处理
老师我单位是个体户,我给对方开1%的专票,对方收到发票后,可以抵进项税吗,谢谢老师
【单选】6.甲公司为增值税一般纳税人,23年12月20号购入需要安装的设备一台,取得增值税专用发票注明的价款为3000万元,增值税税款为390万元。那当日开始安装,支付安装人员工资10万元,耗用账面价值90万元、公允价值100万元的产品一批,该产品适用的增值税税率为13%。23年12月31日,该设备达到预定可使用状态,那预计使用年限为10年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧,甲公司2024年应计提的折旧金额为( )。
郭老师,发行的债务性工具,是什么意思,发行时产生的费用,计什么科目,冲减应计利息时怎么做账
董老师 在线吗?想咨询您~
老师说,同事出差了,报销车费,住宿费,伙食费发票少了,怎么做账呢?要求补别的发票吗?能做费用吗?
老师,我们公司是供应链企业,给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板买了两辆冷藏车,不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱,也实际是我们在使用,所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费,我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上,由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账?
我们公司因为诉讼案件被司法扣划了70万,但是现在这个钱没有付到对方公司,只是冻结了。要怎么做账务处理
为什么带开劳务发票税点是2.3%,个人给小规模开发票要收20%个人所得税,能给讲一下吗
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
那我这批货物的进项还可以正常抵扣吗?
你好,出口免税货物的进项税额不可以抵扣。
但是我有报关单还是要申报是吗?相当于零申报。
你好,是的,还是要申报。
那我的进项需要做进项税额转出吗?
你好!是的。是做转出
为什么受理应退税额是68900,复审应退税额变成0了。
你好,这个老师没办法确认了,因为不知道是什么情况。
好像是我们是因为第一次出口退税,需上门核查,所以差额有调整。
你好,其实这个最好就是问一下管理员,他会告诉你原因的。,老师没办法告诉你准确的原因。
如果关联公司用我们的名义出口了一批货物,他们能退税吗?报关单是我们的名称。合同是他们和客户直接签的。
你好,这种是不可以的。
那如果是我们购进了关联单位这批货物,我们出口给客户了,走成员企业购进货物视同出口那一条可以吗?
你好,税务局都不允许,你可以先问一下税务局,你这个可能性很低。一般他会要求是子公司或者分公司。
我们是关联单位的全资子公司。
如果是子公司你可以去申请一下
但前提是不是应该我们和客户直接签合同,不能由关联单位和客户直接签,三方协议也不行是吗?
你好,其实大部分时候都不行。因为有的时候管理员他也不想惹这些麻烦。不让你过就啥事都没有。