同学,你好,稍等一下
老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
老师,你好!我们公司是高新企业小规模升一般纳税人,上月开了一张1%的电子票已开红字,在纳税申报要填哪里?另一张是3%的错票,已于本月开红字重开,但上月的扔要申报,填哪里?印花税之前会计都是按收入*万分三计,那如果这月有简易计税销售额是要一起加上去再计吗?谢谢!
老师你好,假如我是小规模纳税人,采用的是小企业会计制度,这月就两张发票在无其他业务,麻烦您给我一套本月进、销、税,结转等等会计分录,谢谢
老师你好,假如我是小规模纳税人,采用的是新会计准则,这月就两张发票在无其他业务,麻烦您给我一套本月进、销、税,结转等等会计分录,谢谢
老师你好,假如我是一般纳税人,采用的是小企业会计制度,这月就两张发票在无其他业务,麻烦您给我一套本月进、销、税,结转等等会计分录,谢谢
五险一金扣费和工资问题
老师 软件属于无形资产还是固定资产,是摊销还是折旧?
房地产开发施工过程中,支付给工地上临时工工资这类会死计入开发间接费吗?
本月社保本月缴 要计提吗
请问一下电费我是每月计提了,在次月收到发票冲预付,分录借方是冲成本吗
老师,新办企业(小规模纳税人),建账时,科目需要设置吗?还是软件直接使用就可以?
老师 小规模公司在2019年5月购买一辆车,含税价322700元,当时会计一次性折旧完,没有残值,2025年9月卖了180000元,要怎么做分录
老师,新办企业(小规模纳税人)八月份成立的,现在季度申报,增值税,就是直接看开的发票对应的税额吧?
老师,公益公司算成本的话,这个月付了款,但是发票这个月还没收到,那我成本应该算哪个月的呢
小型微利企业是同时满足那三个条件才是交25%的企业所得税,还是满足其中一个就交25%
同学,你好,你进货45个立方,10万多块钱 你卖了48个立方,才9万9啊,你这是赔本在卖吗?
老师我是举例,我就想要一个完成的分录,到最后结转
好的 进 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 销 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转 借:主营业务成本 贷:库存商品
老师如果销项税大于进账税分录是什么,需不需要提城建税
销项大于进项,结转增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 城建税,实际缴纳的时候直接进当期。
老师如果是小规模纳税人,那销项大于进项是什么分录,谢谢
小规模没有进项,不存在大于小于 次月直接缴纳增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税) 贷:银行存款
那开了票的都算成本或者费用直接算总数就行了是吗
开票出去,算你公司的收入 凭票记账报税
我的意思是对方开的发票,我直接计入费用,没有进项税是吧
是的,你的理解是正确的 。