你好,你实际有做研发就可以。

老师我们公司名下的车,实际是员工个人的,他直接卖了没通过公司,也没开票,我要怎么入账呢
我意思是评估公司出具的评估报告进行了减值的处理,但是账面上并没有做存货跌价准备的账务处理
老师您好,个人独资企业需要做个人所得税汇算清缴吗
老师,租的办公场地现在不租了,账上还有一笔摊销费没摊完,要怎么做账呢?能税前扣除吗?
一般纳税人,收到差旅费开回的专票,可以认证抵扣吗
财税(2016)年第36号文件是否作废
老师会算青椒的申报表在哪里可以补打印呀?
老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
朴老师,想要知道拼多多平台的店铺成功开给买家的发票在哪里导出?
小规模纳税人做账,收到款项, 借银行存款应收账款 贷主营业务收入 应交增值税销项税 借主营业务成本 贷库存商品 请问老师我如果每个都这样做账,增值税 季度末不够30万免除的部分是不 借应交增值税销项税 贷营业外收入—政府补助 不免除的部分,季度末的下月初缴纳 借应交税费应交增值税销项 贷银行存款 是不是这样做账? 如果攒了半年对方一直赊销,后面一次性付款,让开票,开出票这个怎么做账?符合税务吗?违规吗?
有实际发生的研发
可以的,这样可以加计扣除。
老师, 研究费用—技术服务费填汇算清缴加计扣除的哪行? 这个属于28行的其他费用,需要限额调整扣除吗?
,你现在是填哪一张表?
老师,这个属于研发费用—技术咨询服务吗? 这个费用在填汇算清缴加计扣除的时候,应该填哪里?
A107012,研发费用加计扣除明细表
,你这个是委托别人做技术服务的吧?
不清楚,票是这样的, 做账科目用的是研发费用—技术服务费。 科目用的对吗? 汇算清缴应该填哪里
你好, 委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用
这个费用,能加计扣除吗?也是百分之百吗?
你好是的,可以加计扣除。比例也是一样。
老师,为什么我附表28行6列其他相关费用1321047.84元填完之后34行第7,自动限额是6670.16元
你好!我估计是外发的有扣除限额
什么意思? 外发的扣除限额
你好!你是不是有委外的研发
没有委外研发。 委外扣除限额多少?
你好,其他相关费用.其中其他相关费用是指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费.此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%.