意思是前3个季度按75%加计,第4季度按100%加计扣除

四季度的研发费用加计扣除是不是汇算清缴再填,四季度不填?
汇算清缴,第三季度研发费用加计扣除了,汇算清缴不加计扣除,要怎么填
做22年汇算清缴,前三季度研发费用100万,第四季度20万,可加计扣除的费用是多少啊?
这里的研发加计扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除吗??这是什么意思
研发费用加计扣除前三季度75%第四季度100万怎么算,最好举个例子
卖车的发票开多了,可以冲减部分吗?
老师,施工涉及占用土地和青苗赔偿,在一个协议里,分别列明土地租金金额,和青苗赔偿金额。 1、青苗赔偿这块不征收增值税,个人所得税大多是免征的对吧? 2、土地租金比如现在是2200元,那需要代开发票,需要缴纳的增值税正常是2200/1.01*0.01。但目前政策是月小于10万免征对吧? 3、那剩余的个人所得税是(2200-800)/1.01*20%对吗?
我们公司让司机拉货,我们可以替他开发票嘛,具体他要如何交税,他就是个人
公司销售家具,购买的样品计入什么费用,后面再销售又怎么入账
老师我们建筑公司把人家建厂房盖完了,现在✓办公区域进行装修,这个开票大类选哪个
调整原来账面借方应交税费45000,调成现在的税务系统里的留抵5000,怎么做会计分录
请问:第一季度的所得税申报时,收入填大了50000元,并已于4月份缴交了所得税,现在是否可以在第二季度申报时,收入减少50000元申报(考虑到1-6月合计正确就行了),可以的吗?
老师,公司开了一张销售发票227700,对方已经抵扣,现在要改合同,金额变少,所以发票要部分红冲(红冲68310),可以全额红冲吗?再开一张正确的 原合同不动,再签一个补充协议
老师,我接手的这家公司执照不是我去注册的,但是这次是第一次申报工商年报,那么我怎么查询每个股东的认缴金额是多少呢?认缴时间是什么时候呢?
老师你好,500元以下,零星采购费用,没有发票,只有采购单与收据,可以入账,税前扣除吗
老师,这个属于研发费用—技术咨询服务吗? 这个费用在填汇算清缴加计扣除的时候,应该填哪里?
在研发费用的其他费用里面扣除
这个费用不能加计扣除吗?
这个费用可以加计扣除,只要是用于研发项目
也是加计100%吧?
是的,也是加计100%扣除
老师,为什么我附表28行6列其他相关费用1321047.84元填完之后34行第7,自动限额是6670.16元
这个是自动计算的哈
限额调整这个是什么意思?根据哪里自动计算的, 其他相关费用哪里不能百分之百加计扣除吗?
高新认定:与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研究成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20%,另有规定的除外
是的,也是加计100%扣除 你不是说加计百分之百扣除吗?
有扣除限额的哈,不能超过总额的20%
总额怎么计算?
就是研发费用一级科目的发生额
比例不对吧,我按那个总额算的
《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总公告2017年第40号)规定,其他相关费用是指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书料费资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充老保险费、补充医疗保险费。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。
这个比例也不对
我发的是文件的规定,具体他这个表里面是怎么算的就不知道了
你申报就按,表里面的数据来申报就是了