意思是前3个季度按75%加计,第4季度按100%加计扣除
甘老师,2020年1-3季度应交所得税2000,研发支出费用化支出有100万.可以加计扣除75万对吧?第四季度也有盈利,如果第四季度再预缴所得税,那汇算清缴加计扣除后肯定亏损不是要退税吗? 如果不想退税,第四季度就不能再交税了吧?怎么处理
四季度的研发费用加计扣除是不是汇算清缴再填,四季度不填?
汇算清缴,第三季度研发费用加计扣除了,汇算清缴不加计扣除,要怎么填
做22年汇算清缴,前三季度研发费用100万,第四季度20万,可加计扣除的费用是多少啊?
这里的研发加计扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除吗??这是什么意思
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
老师,这个属于研发费用—技术咨询服务吗? 这个费用在填汇算清缴加计扣除的时候,应该填哪里?
在研发费用的其他费用里面扣除
这个费用不能加计扣除吗?
这个费用可以加计扣除,只要是用于研发项目
也是加计100%吧?
是的,也是加计100%扣除
老师,为什么我附表28行6列其他相关费用1321047.84元填完之后34行第7,自动限额是6670.16元
这个是自动计算的哈
限额调整这个是什么意思?根据哪里自动计算的, 其他相关费用哪里不能百分之百加计扣除吗?
高新认定:与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研究成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的20%,另有规定的除外
是的,也是加计100%扣除 你不是说加计百分之百扣除吗?
有扣除限额的哈,不能超过总额的20%
总额怎么计算?
就是研发费用一级科目的发生额
比例不对吧,我按那个总额算的
《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》(国家税务总公告2017年第40号)规定,其他相关费用是指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书料费资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充老保险费、补充医疗保险费。此类费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。
这个比例也不对
我发的是文件的规定,具体他这个表里面是怎么算的就不知道了
你申报就按,表里面的数据来申报就是了