你好 比如你研发费用每个季度都是100万元,那么你前三个季度是75*3,第四季度是100
老师 第三季度做了加计扣除 第四季度还有研发费用20万 我想预交税款第四季度时候把这个做扣除 该怎么操作
老师 第三季度做了加计扣除 第四季度还有研发费用20万 我想预交税款第四季度时候把这个做扣除 该怎么操作
做22年汇算清缴,前三季度研发费用100万,第四季度20万,可加计扣除的费用是多少啊?
这里的研发加计扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除吗?
这里的研发加计扣除,是不是可以按前三度是75%第四季度按100%扣除吗??这是什么意思
老师好,我单位聘用临时工,他说不用单位为他申报个人所得税,他自己去申报,这样合理吗
出口货物不含税,不用给客户开发票,但是货款通过平台提现到公司账户了,怎样记账?客户的账怎么平掉
请问老师,企业收到的稳岗返还,是记到营业外收入的政府补助吗
老师 计提每个部门的工资数是减去社保后的金额还是按不减去社保后的金额计提呢
机械费算租赁合同吗,
老师你好。我这边公司没有经营是零申报,然后个税因为长期零申报有风险提示,每个月就报了1000元,但是没有做账,这个在企业所得税申报时如何申报?
做账全流程是什么包括什么
老师,预付卡不征税发票,可以税前扣除吗
老师印花税是按含税价还是不含税价申报
老师,你好请教一下,2021年公司有购入车子一辆,当时是别的会计做的,没有入账,我也没找到发票,现在车辆又卖出。我该如何做账呢?
那就是年度汇算清缴的时候,除了本身的研发费用100*4 我还可以再抵扣75*3+100
比如你研发费用每个季度都是100万元,那么你前三个季度是75*3,第四季度是100