早上好,加计扣120万 科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生 额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起, 按照无形资产成本的200%在税前摊销。 [享受条件] 1.科技型中小企业条件和管理办法按照《科技部财政部国家税务总局关于印发<科技型中小企业评价办法>的通知》(国科发政 [2017] 115号)执行。 2.科技型中小企业享受研发费用税前加计扣除政策的其他政策口径和管理要求,按照《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策 的通知》(财税 [2015] 119号)、《财政部 税务总局科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税 [2018] 64号)等文件 相关规定执行。 [政策依据] 《财政部税务总局科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》 (2022年第16号)

老师 第三季度做了加计扣除 第四季度还有研发费用20万 我想预交税款第四季度时候把这个做扣除 该怎么操作
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做22年汇算清缴,前三季度研发费用100万,第四季度20万,可加计扣除的费用是多少啊?
研发费用加计扣除前三季度75%第四季度100万怎么算,最好举个例子
汇算清缴研发费用加计扣除,那个前三季度75%且第四季度100%,什么意思?
老师,请问一下,公司想处理往来款,在一年内抵销一个亿的往来款,是否可行?
所得税季度申报更正不掉,那么可以更正12月的吗
老师,请问现在给法人股东分配25年的未分配利润,怎么操作?
老师好,税务稽查流程是什么,有什么需要注意的点呢
老师请问,房地产公司房产税怎么计算的,计税依据是什么
甲公司甲公司与快递公司乙鉴协议,价位低,然后丙公司卖用甲公司签订的快递公司,现丙公司付给甲公司快递费2万,那么甲公司如何处理这笔业务?甲公司如何开发票?
老师,请问一下 无形资产、房租摊销、装修费摊销:当月入账,当月就摊销,对吗?
应收账款的坏帐转回的必要条件是什么,如果做账务处理需要什么必要附件,才能过审
老师,我们去年25年7月至今年6月可以享受小型微利企业六税两份减半征收政策,去年7月至9月的印花税就没有享受到,税局要求我们申请退税,退。了有2368.3元,那我这个印花税是怎么入账
老师,绿植打药开发票税收编码是什么
您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~