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老师,我家利润表研发费用300万,加计扣除研发费用310万,是因为我家高企,2022年买了一台研发设备。可以一次性进入研发折旧。但是账上是按年计提折旧,所以导致加计扣除表中的折旧,比利润表中的折旧大。汇算清缴提示风险。这个正常不

2023-05-29 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-29 11:06

您好,这个是不正常的了

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快账用户4516 追问 2023-05-29 11:07

那我加计扣除就不按一次性进折旧了

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齐红老师 解答 2023-05-29 11:26

对的,不能一次性扣除的了这个

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您好,这个是不正常的了
2023-05-29
同学,你好 这个没有风险,你是真实情况
2025-04-27
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2025-03-18
目前三个报表填写情况存在数据一致性和政策合规性问题。火炬年报中企业发展情况报表的研究费用与企业所得税汇算清缴归集的研究费用一致更合适,这样符合政策要求且便于高新技术企业复审时审核和解释。建议尽快修改火炬年报相关数据,加强内部沟通协调
2025-04-07
同学你好,我们复审过3次了。今年第四次复审。 按照前面9年的经验。年度高企的研发费用只要填写了就行。 不用刻意要和税局一样。有点出入可以的。 因为确实做不到一样。统计局要求的时间早。但是。复审的专项审计都还不来及审呢
2025-04-07
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