您好,这个是不正常的了

郭老师接你好!【案例】B公司是一家高新技术企业,按季度预缴企业所得税。2022年11月购入设备2000万元,12月投入使用并开始计提折旧。其中,单价500万元以下设备1200万元,均按 5 年计提折旧;单价500万元以上设备800万元,均按10年计提折旧。税收最低折旧年限与会计折旧年限相同,预计净残值为 0,2022年其余月份未购入固定资产。2022年汇算清缴时,如何填写申报表? 分析:高新企业,第四季度购进固定资产,享受一次性扣除并享受加计扣除,会计上的折旧年限和税法最低折旧年限相同,12月开始计提折旧,500万以下固定资产的12月折旧为1200万/5/12=20万元,500万以下固定资产12月折旧为800万/10/12=6.67万元。 固定资产一次性扣除需要填写105080表,加计扣除需要填写107010表,报表填写如下:
老师,我家利润表研发费用300万,加计扣除研发费用310万,是因为我家高企,2022年买了一台研发设备。可以一次性进入研发折旧。但是账上是按年计提折旧,所以导致加计扣除表中的折旧,比利润表中的折旧大。汇算清缴提示风险。这个正常不
我做的2024年研发费用辅助账里是列明了折旧费(电子设备折旧),但是上个会计没有把24年折旧费加计扣除,不知道什么原因,于是我汇算清缴时没有把折旧费归集到研究费用。高新的表(火炬网申报的两个表)研究开发费用我把折旧费给加进去了,这样可以吗
研发费用加计扣除:我们账上把房租计入研发支出,但是房租不能进行加计扣除。ICP年报填的研究费用包括了房租。财报年报利润表也包括了房租。企业所得税汇算清缴去掉了房租,因他不允许加计扣除,此之外用于研发的电子设备折旧费,没进行加计扣除,汇算清缴加计扣除时把房租和电子设备折旧费都进行了剔除。火炬年报里企业年报研发费用没有剔除房租和折旧费,跟利润表里研究费用一致,跟企业所得税汇缴申报表研发费用不一致。火炬年报里的企业发展情况报表只剔除了房租费,这样三个报表填写情况,可以吗,现在可以改的只有企业发展情况报表,这里的研究费用和利润表一致还是企业所得税汇算清缴归集的研究费用一致合适。今年高新技术企业复审担心
火炬系统里2024年企业年报里研发费用数据和利润表里的研发费用一致。但和企业所得税汇算清缴申报表归集的研发费用数据不一致,原因是计入研发支出的房租费不能加计扣除,所以汇算清缴时把房租费剔除了,用于研发支出的电子设备折旧费也进行了剔除,现在我的问题:火炬系统里,年度高新技术企业发展情况报表里的研究开发费用额,应与哪个保持一致,今年进行高新技术企业复审,担心
老师,员工工伤单位赔付的部分进营业外支出?
老师企业内部想算亏了多少发票,就是按内部的应收发票和应付发票差额按老板规定的点计提费用,这个怎么算才是正确的呢
请问老师,单位是餐厅,组织厨师大赛,给获奖的厨师奖励3万元,请问属于职工教育经费么?需要申报个税么?实际工作中放到工资合并申报歌手贵,还是放到福利费,放到哪个科目更符合要求。
老师:公司今年度账是亏损的,还需要做凭证把本年利润转到利润分配科目中吗
新成立艺术类学校,就一个老师和老板,房子是自己的,这个怎么做费用类的账?
老师,我公司刚开始投入的投资款没做实收资本,做了其他应付,所以没缴印花税这个要怎么处理
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,老板娘说让我注意平时一些快递费用的充值,是否有重复?还有快递费,预存和发货的快递费,看是否有重复?我不太明白什么意思。这我该怎么注意?
个税税局返的申报收入跟光伏上网费用要记在营业外收入还是其他业务收入啊
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
那我加计扣除就不按一次性进折旧了
对的,不能一次性扣除的了这个