你好 不是的,你这个跟你有没有付钱没有直接关系的,仍然是可以税前扣除的

老师好,我们是建筑行业,有时候支付工程款出去了,但是没有收到相应的发票,汇算清缴之前如果不能取得,到时候汇算清缴的时候是不是没有取得发票的不能作为成本呀
老师:厂房租金和水电都没有发票,可以以公户支付给出租方个人账户吗?核算暂入账,汇算清缴再这些剔除成本费用,这样可以的吗?主要是我们私户没有钱,公户才有钱支付
老师,去年暂估了一部分成本,没有拿到发票,钱也没有支付,现在汇算纳税调增,账面怎么平账?
老师如果我们收到乙方的成本发票,本年还没有给支付钱,,汇算前也没给支付出去,是不是这个成本发票汇算要调增啊
老师,你好!之前又计提成本,款项也没支付的,现在发票来不了,所得税汇算清缴纳税调增了,补交了所得税,我账务处理是不是也要把那笔计提的成本冲掉?(未支付出去,也不会在支付的)
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
取得发票只要合法都可以扣除蛮
是的,你的理解是正确的
谢谢老师
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