同学,你好 之前的暂估分录发一下
问一下,预付半年的房租,未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销:借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师请问一下,上个月银行支付房租6804元,会计分录借:待摊费用 房租6804 贷:银行存款 6804 到了这个月摊销时借:管理费用 2268 贷:待摊费用 2268 但是也收到了6804元的普通发票,我想问一下针对这个发票要怎么做账?
我想咨询一个问题就是我们现在租入厂房一年的租金200万,但是目前支付70万,会计分录着呢写可以吗?借:预付账款-房租200 贷:银行存款70 应付账款-房租230 摊销时 借:管理费用(制造费用) 贷:预付账款
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
老师你好,我想问一下我们是做售货机的但是机器是另外一公司博的,点位是我们好公司的,我们收入是博公司机器销售额的28点,之前这销售额是博直接按28的点打给我们好公司公账上,现在公司将机器账号切换成我们好公司后,我们有如下问题,1.机器销售额是后台看到的数据而这销售额可能提现到账就没有那么多,也就是有差额,这个分录分录如何写,2.这销售额我们要扣除28%我们好公司收入后,其他剩余销售额要打给实际售货机运行方 博公司,那这个分录如何写,我们是做内账的,还有发票我也不知道到时候咋开了,是按差额开给机器后台通公司么?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本