你好; 不用哈; 借预付账款 70 贷 银行存款70 ; 按月分摊即可 ; 之后 支付了在做账

老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
我想咨询一个问题就是我们现在租入厂房一年的租金200万,但是目前支付70万,会计分录着呢写可以吗?借:预付账款-房租200 贷:银行存款70 应付账款-房租230 摊销时 借:管理费用(制造费用) 贷:预付账款
2022年九月份预付2022年下半年的房租以及2023年1至6月份的房租,一共预付了一年的房租,九月份付款时,会计分录借:预付账款贷:银行存款,每月摊销费用会计分录是借管理费用。贷:预付账款,请问2022年十月发票到的会计分录?
请问老师,当付一年房租时,计入到长期待摊费用和预付账款了(分录为借:预付账款;贷:银行存款),现在已超过一年了,后面续租但没有交房租,我每月记的借:管理费;贷:预付账款。可以吗?
老师:我想问一下,企业付一年的房租费假设是6万元。我在支付时 :借 :预付账款60000 贷:银行存款。每月分摊时,借:管理费用-房租费 5000 贷:预付账款5000,这样做分录对吗?
外贸企业出口二手设备能退税吗
老师,单位有2个内账会计,现在老板让2个内账会计记录的成本,费用,利润一致了,月底进行对账,有没有可以提供的意见呢。是建筑单位,涉及的项目有好几个,
老师,我是劳务派遣公司,劳务派遣人员工资在我们公司代发,社保在我们公司买,残保金应该由哪一方承担?
老师,收到水电费发票,公司开不了电子发票,怎么做票据分割
老师怎么扣公司保险呢?请指导一下,谢谢老师
老师,面试了一家电商,老板当天谈的时候 主要 讲的是 跟供应商的对账 平台订单的核对,还有 电商平台的 收入确定 是一个难点,税务推送 之前的两次推送都不一样,怎么弄呀
老师,工资16000一个月,计算工资日是26年1月25日到2月24日,2月24日我请假一天,请问我应该发多少钱?日工资是多少呢?
老师北京社保能一下补多少年的,想提前退
请家权老师解答 老师,标书需要资产负债表,新作的资产负债表为了增加未分配利润,减少了其他应付款,这样可以吗?应该注意调整哪些地方?
老师您好,刚注册的公司从公司发工资并申报个税,但不给员工买社保风险大吗,实务操作可行吗