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我想咨询一个问题就是我们现在租入厂房一年的租金200万,但是目前支付70万,会计分录着呢写可以吗?借:预付账款-房租200 贷:银行存款70 应付账款-房租230 摊销时 借:管理费用(制造费用) 贷:预付账款

2022-12-12 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-12 15:58

你好;       不用哈;  借预付账款 70 贷  银行存款70 ; 按月分摊即可 ; 之后 支付了在做账   

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你好;       不用哈;  借预付账款 70 贷  银行存款70 ; 按月分摊即可 ; 之后 支付了在做账   
2022-12-12
你好,支付房租的时候,有取得租金发票吗
2023-10-28
分录对的,发票可付在首次摊销分录后面
2021-10-23
您好,当然可以啊,这样才是正确的,现在没有交房租,只是暂时没交,这样利润表不会波动很大
2023-06-10
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
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