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公司为员工垫钱承担的住院费用5000多,没有发票,怎么走账报销的 1.写情况说明,无票入营业外支出,所得税调增 2.找发票 按餐费入账 实务中一般怎么走的

2023-05-29 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 13:09

你好,医院那边不给开发票吗?这个是工伤还是什么的?

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快账用户6562 追问 2023-05-29 13:23

不算工伤但是公司给负担了 这个选哪个方案呢

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:25

你做现金福利交个税,合并到工资薪金一块算个税不用发票也可以税前扣除,按工资的14%抵扣所得税。

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快账用户6562 追问 2023-05-29 13:28

但是这个被垫钱的人后面没有工资可以发了

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:31

做福利费 申报个税就可以

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快账用户6562 追问 2023-05-29 13:32

但是这个人没有工资可以发了后面她没工资了 也不在这上班了

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:44

你好,你给它改成正常,删除离职时间,给他把这个工资申报了,然后再给它改成非正常,写上离职时间就可以了。

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快账用户6562 追问 2023-05-29 13:47

不是啊 老师 这个受伤的是A员工 是B员工垫付的 B员工现在来报销 不可能再在A员工的工资里做进去发给A的呢

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:53

为什么不可以 你能解释一下吗?

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:53

福利费能分给每个人的是多少需要交个税,这个是义务

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快账用户6562 追问 2023-05-29 13:55

我的意思是B员工垫付的 现在坐在A员工的工资里发给A员工这个钱不一定能要的回来给B

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快账用户6562 追问 2023-05-29 13:56

您的意思是坐在B的工资里还是A的工资里的?

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齐红老师 解答 2023-05-29 13:58

a的工资 给他申报个税 给他承担的

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快账用户6562 追问 2023-05-29 14:03

但是因为各种原因,这个钱打给A后不一定要回来给B 这种情况下应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-05-29 14:07

你好,谁报销的支付给谁?有报销单吗?有他支付的证明吗?

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快账用户6562 追问 2023-05-29 14:10

有B支付的凭证但是没发票 现在B来报销 不知道怎么走

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齐红老师 解答 2023-05-29 14:11

可以的,你币支付出去的,他有支付的证明,你支付给其他的人不合适吧。让他写一下这个支付的是什么业务,你正常做现金福利费就行 只要能给他申报个税,就可以税前扣除,如果不申报个税的话,你自己想找其他的发票,你就找其他的发票来代替,但是这种有风险。

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你好,医院那边不给开发票吗?这个是工伤还是什么的?
2023-05-29
处理方式: 无车报油票:必须提供私车公用协议、行程记录等证明真实性,否则拒报,完善报销制度。 高风险发票:要求领导补充出差事由、接待记录等凭证,明确告知税务风险,坚持无凭证不报,必要时向上级反馈。 普票是否转出: 普票无需进项转出(本身不抵扣),但如为高风险发票且无法证明真实性,需做企业所得税纳税调增(不能税前扣除)。 企业风险: 若及时配合调增 / 拒用问题发票,风险较低;若明知有问题仍入账且不调整,可能被补税、罚款,影响信用评级。 普票入账风险: 高风险普票入账且无法证明真实性,会导致成本虚增,汇算清缴未调增的,面临补税、滞纳金及罚款风险
2025-07-31
您好1.新公司很多成本进项票,年底应交税费是负数,不需要调账 2.股东打钱未备注投资款不可计入实收资本 3.刚成立发生的费用可计入开办费 直接缴纳半年房租不可一次性计入开办费 不是刚成立时期,发生同样的情况计入预付账款 4.大额软件服务费发票是计入管理费用 5.小额支出只有小票可以入账 汇算清缴需要调 6.无票只有私人付款记录可入账 7.公户预支给员工的钱,员工无票报销,但实际发生了这笔费用,收据入账 汇算请教纳税调整 8.3月付钱买的,4月收到发票如何账务处理 借 预付账款 贷 银行存款 借 管理费用等 贷 预付账款
2024-05-08
1、计提社保费用,分录是: 借:销售费用——社保费 2176.11(1946.91%2B85.20%2B144) 贷:应付职工薪酬——社保费 2176.11 2、缴纳社保时,分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 2176.11 借:其他应收款——员工个人社保费 1009.96 贷:银行存款 3186.07
2023-04-17
同学你好 问题不完整
2023-04-17
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