你好,医院那边不给开发票吗?这个是工伤还是什么的?
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
公司为员工垫钱承担的住院费用5000多,没有发票,怎么走账报销的 1.写情况说明,无票入营业外支出,所得税调增 2.找发票 按餐费入账 实务中一般怎么走的
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
老师,麻烦看下这个189题,没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
请问老师:我们公司22年1月至25年8月账务经过审计,审计报告出来前给我们了一些整改意见,有些是资料不全,有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正?
不算工伤但是公司给负担了 这个选哪个方案呢
你做现金福利交个税,合并到工资薪金一块算个税不用发票也可以税前扣除,按工资的14%抵扣所得税。
但是这个被垫钱的人后面没有工资可以发了
做福利费 申报个税就可以
但是这个人没有工资可以发了后面她没工资了 也不在这上班了
你好,你给它改成正常,删除离职时间,给他把这个工资申报了,然后再给它改成非正常,写上离职时间就可以了。
不是啊 老师 这个受伤的是A员工 是B员工垫付的 B员工现在来报销 不可能再在A员工的工资里做进去发给A的呢
为什么不可以 你能解释一下吗?
福利费能分给每个人的是多少需要交个税,这个是义务
我的意思是B员工垫付的 现在坐在A员工的工资里发给A员工这个钱不一定能要的回来给B
您的意思是坐在B的工资里还是A的工资里的?
a的工资 给他申报个税 给他承担的
但是因为各种原因,这个钱打给A后不一定要回来给B 这种情况下应该怎么处理呢
你好,谁报销的支付给谁?有报销单吗?有他支付的证明吗?
有B支付的凭证但是没发票 现在B来报销 不知道怎么走
可以的,你币支付出去的,他有支付的证明,你支付给其他的人不合适吧。让他写一下这个支付的是什么业务,你正常做现金福利费就行 只要能给他申报个税,就可以税前扣除,如果不申报个税的话,你自己想找其他的发票,你就找其他的发票来代替,但是这种有风险。