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老师,内账已付款,对方有的开发票有的未开发票,是直接入成本费用,还是先做往来再入成本费用呢

2023-05-29 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 14:35

你好,内账已付款,是可以直接入成本费用核算 的

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快账用户8204 追问 2023-05-29 14:37

现在主要是老板没事就叫查已付多少,对方开票多少,这种我要怎么做账,查起来才方便呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-29 14:38

你好,查已付多少,对方开票多少 那你可以先通过预付账款核算,取得发票了就冲销预付账款(这样可以方便查)

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快账用户8204 追问 2023-05-29 14:39

我做了一年的账,现在想这样做,那前面的账就先不调分录,还是怎么做好啊

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齐红老师 解答 2023-05-29 14:40

你好,个人建议是把之前的按我上面回复的那样调整过来

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快账用户8204 追问 2023-05-29 14:41

如果装订了,可以不改装订的凭证,在电脑上改就行了么

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快账用户8204 追问 2023-05-29 14:42

如果不如成本,还有个问题 就是查成本时,我就还要加上预付没开票的那部份

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快账用户8204 追问 2023-05-29 14:44

除了做预付,还可以做到应收款吗

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齐红老师 解答 2023-05-29 14:44

你好,既然是修改,那电脑里面和纸质的凭证是需要同步更正才是的 

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快账用户8204 追问 2023-05-29 14:45

那这样一年的凭证这样改工作量就很大,还有修改期间怎么查账呢

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齐红老师 解答 2023-05-29 14:45

你好,修改期间,不影响正常的查账啊 

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你好,内账已付款,是可以直接入成本费用核算 的
2023-05-29
你好。没有付款挂往来。借方正常计入费用。
2022-12-07
可以的,当月有收入,当月做成本就可以的,这个收入和成本需要匹配,然后下个月发票到了,你在红冲之前的成本再做发票的。
2023-04-07
你好 这个你先放到预付账款,后面发票来的时候才做到成本里面的
2023-04-16
你好可以的 可以这么做的
2024-11-17
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