公司垫付的10万可以做营业外支出
年底可以税前抵扣
公司公户收到保险公司车事故险赔偿款5万,可公司已经支付给医院医疗费52000,那多付的2000 是记入营业外支出吗?手上只有伤着住院的发票复印件,这个2000可以税前扣除吗?
老师,员工工伤,保险公司暂拒赔,那我们赔付的10万,可以做营业外支出吗?
老板:我们有个工伤赔款,企业2022年垫付80万,我们在2022年做了营业外支出,保险公司2023年才陪付30万,现在税务要求我们2022年汇算清缴纳税调整50万,合理吗?
老师:工伤赔款公司先垫付了10万,保险公司一直没有理赔,那这笔有公司垫付的10万可以做营业外支出吗?;年底可以税前抵扣吗?
员工工伤,保险公司赔的钱不够支付,公司承担了一部分,没有发票可以税前扣除吗?是不是入营业外支出
小规模纳税人给客户做业务1000元先开发票给客户,还没收到款,做外账分录要做价税分离吗
老师,我公司是水务公司,属于国企。9月收到一张专票(应该开普票),账务上做了进项税额转出,请问电子税务局上是抵扣认证,申报表在进项税额转出那里填还是不抵扣,电子税务局那里不用填数
小规模纳税人开普票要交税吗?
老师,我4月份有些费用没做,我现在反账重新做过,现在申报季报,我只根据季报报表来申报就行了吗?还可以更改之前申报的报表吗?
老师好,分公司需要财务负责人吗,还是只要办税人就行
老师,经理拿了一张办公室陶瓷茶具发票报销,写了个报销单和一张发票,这样办理报销吗?
一般纳税人在什么情况下可以开具10个点的专票?可以操作的了吗?
个体工商户的经营所得,怎么缴税?可以汇算清缴退税吗
老师,22年开的发票中有部分设备取消供货了,那时还不是数电发票,现在对方要求红冲。请问下,是否可以部分红冲?
老师,家政服务公司购入拉拉裤给客户用是计入办公费吗
那老师,我们现在碰到这样一个问题:我们2022年赔给员工工伤50万,保险公司一直拖到今年2023年3月才理赔给我们20万,那我们这笔赔偿款,2022年汇算清缴时可以税前抵扣多少?
2022年汇算清缴时可以税前抵扣30万
那税务怎么说,税前只能抵扣20万?收到的那笔20万
收到的20万,冲减22年的50万,剩余30万税前扣除
那因为今年3月才收到这笔20万的赔偿款,我能不能放在2023年再调整,不放在2022年的汇算清缴里去冲?
可以的,可以23年再调整