你好,是不是你们的数量就不对了呀?

现在是这个情况,我们有2家公司,一家建筑劳务公司,一家建筑公司,都是一般纳税人,现在中标方分包给我们了一个项目有1.7亿,包工包料,然后材料费占比60%,既后期能收到1亿左右的材料费增值税进项发票13个点的,如果是以劳务公司和中标方签合同的话,开给对方过得发票是1.7亿乘以6个点的,如果是建筑公司开票是9.6个点,后期的话1个亿的材料费进项发票是否都能全额抵扣,不管是劳务公司还是建筑公司?
老师,我们防水公司跟建筑公司签订防水承包合同,是包工包料,因为我们是小规模纳税人不可以抵扣,建筑方说把防水的材料发票直接开给他们,款项也由他们直接支付,这样我们是不是还要跟建筑公司重新签订一份他们直接采购材料的补充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我们签一份协议,是不是不能把材料的发票直接开给建筑公司,假如,材料发票直接开给建筑公司,我们公司是不是可以开成劳务费的发票?
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
想咨询你关于建筑公司问题,如:明年1月开1000万的票出去,目前只有材料和劳务票500万,这里能先开建安1000万的票出去不,增值税9个点公司会交税务ju,但是企业所得税能后期一年内抵扣不,这种操作合fa吗?
老师 建筑消防公司 偶尔要开13个点建筑材料票 如果材料进项42万 单价稍微加一点 开票也开42万 能不能这样操作?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
库存有多 不要紧 自己的建筑工程可以消化掉
这样操作有税务风险吗?
那你这个是没有问题的
我看网上 买卖材料 有税负率要求 我这进项和销项持平 税务不会查吗?
你如果是偶尔一笔业务是没有关系的,税务局也是不会查的