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摊销已摊销的费用应该怎么分录?

2023-05-30 08:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 08:59

同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?

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快账用户2922 追问 2023-05-30 09:04

就是摊销已支付的费用

就是摊销已支付的费用
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快账用户2922 追问 2023-05-30 09:05

我们这个应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-05-30 09:08

同学您好,您好,借:预付账款,贷:银行存款,按月,借:管理费用房租贷:预付账款

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快账用户2922 追问 2023-05-30 09:09

摘要应该怎么写呢 第一个摘要写支付房租 第二个摘要写结转费用可以吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 09:13

同学您好,你好,可以的, 没问题

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快账用户2922 追问 2023-05-30 09:15

老师你有什么建议怎么写吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 09:20

同学您好, 第二个摘要写结转预付房租

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同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2023-05-30
你好,无形资产摊销的会计分录是这样处理 如果摊销完了 就这样处理 借:累计田摊销,贷:无形资产。
2020-11-23
借:管理费用
贷:长期待摊费用摊销
借:管理费用
贷:累计摊销
2024-03-06
同学你好,这个是一次支付多长时间的房租;
2021-07-01
同学好:最后一比摊销掉
2021-07-08
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