同学你好 你们有关联企业吗

【深圳市税务局】尊敬的纳税人(深圳市智联时空科技有限公司):系统提示您有一笔属期2021年度的企业所得税汇算清缴多缴税款,金额22907.26元。请及时登录国家税务总局深圳市电子税务局查看,如确认无误,请通过 "企业登录—我要办税—一般退(抵)税管理—汇算清缴结算多缴退抵税"模块办理退税申请。如有疑问,请及时向主管税务机关进行咨询。——您的非常满意,是我们的无限动力!(宝安区税务局), 这个是什么意思
老师您好,刚刚追问不了。我的情况是扣缴端已经删除员工近1年的收入信息了,个人所得税App也已经更新我删除后的信息了,目前个人所得税App不显示员工有收入。但是自然人电子税务局仍然显示修改删除之前的申报信息,因为员工要办一个业务,需要自然人电子税务局没有申报收入信息,这边自然人电子税务局还显示之前的收入。我也去税务局了,税务局也表示手机端和网页端是否同步他们管不了,自然人电子税务局400电话我也打了,他们也说没办法。现在已经过去12天了,我不知道怎么操作才能让网页版自然人电子税务局和手机App申报信息同步。税务局系统查我们单位,也是没有这个员工申报信息了。
老师,税务局说我们汇算清缴,主标上关联业务选否,把关联业务表删除了,请问怎么操作啊,我们那关联业务在待办事项这有提示申报啊
老师你好 请问下 我们税务局带电话来说我们公司22年发生了关联交易需要申报 是在汇算清缴里面的 这个是什么啊
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上