同学 你好 计算当中。
某建筑公司与客户签订了一项总金额为400万元的建造合同,预计总成本300万元。工程已于2021年5月1日开工,合同约定工期18个月,公司采用完工百分比法确认和计量当期的收入和费用,完工进度采用投入法。该项合同至2021年末已确认收入180万元,已确认成本130万元,已收到工程款200万元。至2022年6月30日,该工程累计实际发生的成本为240万元,预计至工程完工还将发生成本60万元,剩余工程款将于项目完工时收到。要求:(1)计算2022年6月30日的完工进度。(2)计算2022年1-6月应确认的合同收入、合同成本、合同毛利。
某建筑公司与客户签订了一项总金额为400万元的建造合同,预计总成本300万元。工程已于2021年5月1日开工,合同约定工期18个月,公司采用完工百分比法确认和计量当期的收入和费用,完工进度采用投入法。该项合同至2021年末已确认收入180万元,已确认成本130万元,已收到工程款200万元。至2022年6月30日,该工程累计实际发生的成本为240万元,预计至工程完工还将发生成本60万元,剩余工程款将于项目完工时收到。要求:(1)计算2022年6月30日的完工进度。(2)计算2022年1-6月应确认的合同收入、合同成本、合同毛利。
某建筑公司与客户签订了一项总金额为400万 元的建造合同,预计总成本300万元。工程已 于2021年5月1日开工,合同约定工期18个 月,公司采用完工百分比法确认和计量当期的 收入和费用,完工进度采用投入法。该项合同 至2021年末已确认收入180万元,已确认成本 130万元,已收到工程款200万元。至2022年6 月30日,该工程累计实际发生的成本为240万 元,预计至工程完工还将发生成本60万元,剩 余工程款将于项目完工时收到。 要求:(1)计算2022年6月30日的完工进 度。 (2)计算2022年1-6月应确认的合同收入、合同成本、合同毛利。
結习建适合同收入和费用的技豆,菜通镇公司力增值院一般納兒人,签订了一份不含税总金頭为2000万元的建道合同,合同规定的工期为3年。该建道合同的结果能感可重估计,在资产负價表日坡完工百分比法确认合同收入和费用。有关读料如装4-6所示。裏6-6景運筑公司相关資料愛せ元万0合用日公款本園実原度生成本估计量亮工级蛋设入演本已の理組足的金量露1年4500000105000004440000罵2年73400006660.0007770000第3年56600009990000sit200000001750000020000000要求:(1)橋定各年的合同完工避度。(2)汁質各年的合同枚入、合同機用和毛料:(3)編剧各年结期工程数,,确定收入,费用的会计分录。
要求:对上述业务进行会计核算。結习建适合同收入和费用的技豆,菜通镇公司力增值院一般納兒人,签订了一份不含税总金頭为2000万元的建道合同,合同规定的工期为3年。该建道合同的结果能感可重估计,在资产负價表日坡完工百分比法确认合同收入和费用。有关读料如装4-6所示。裏6-6景運筑公司相关資料愛せ元万0合用日公款本園実原度生成本估计量亮工级蛋设入演本已の理組足的金量露1年4500000105000004440000罵2年73400006660.0007770000第3年56600009990000sit200000001750000020000000要求:(1)橋定各年的合同完工避度。(2)汁質各年的合同枚入、合同機用和毛料:(3)編剧各年结期工程数,,确定收入,费用的会计分
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?