如果上年计提的工资已经发放完毕并全额申报了个税,实际发生额和税收金额=账载金额填贷方金额
老师好,汇算清缴 工资薪金载账金额 实际发生额 税收金额 是应付职工薪酬的借方还是贷方发生额呢
汇算清缴职工薪酬表中工资薪金支出,社保,公积金,张载金额填应付贷方金额,实际发生额和税收金额填应付借方发生额对吧
老师,请问:汇算清缴中工资薪金支出实际发生额(借方)大于账载金额(贷方)税收金额填哪个数?
老师好,企业所得汇算清缴时,工资薪金账载金额填贷方金额,实际发生额和税收金额也填贷方金额吗
企业所得税汇算清缴的时候工资薪金账载金额,实际发生额,还有税收金额都填哪个数
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
老师,去年个税没有缴纳,公司没有钱。实际发生额和税收金额是不是等于工资薪金贷方金额-未缴纳个税金额。这样填表
在汇算清缴前申报了个税 都可以不调整
没有缴纳个税,也不需要调整吗?
之前有个老师说没有缴纳的个税需要调增,我都不知道是调还是不调
截止到汇算前都还没交上年的,就要把没申报的那个几个月工资做纳税调增
老师没有缴纳个税是3264.57元,麻烦老师看一下填的表正确不?
这个不是填的个税,是把没申报的那个几个月工资做纳税调增
工资都申报了的,只是个税还没有缴纳
老师,2022年我们增值税和增值税附加、印花税,残保金都还没有缴纳。这些需要调增吗?
都申报了,就不用调整了,以后都要交的