同学您好,计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

计提工资的会计分录,发放工资的会计分录,含代扣代缴的社保公积金及个税
应发工资40211,社保代扣公司9544.53,个人4230.85,公积金1030,实发33197。计提和发放工资、社保、公积金的分录怎么做?
社保计提,公积金计提,工资发放扣除社保、公积金,分录怎么做
老师,请问工资计提与发放及有关代扣代缴社保公积金的分录怎么做?
计提工资和发放工资的会计分录。代扣社保,公积金,个税的分录
老师,你好,未交增值税 教育费附加 地方教育费附加 有余额,如何销账
今年更正了2024年的所得税申报表(补报了收入),我可以用以前年度损益调整做在当期吗?
老师,离职人员补缴社保基数差额的社保个人部分收不回计入哪个科目呢
老师,我想咨询个问题,原来6月份暂估了20万的制造费用,就是五金配件维修费,这些后期就没有再生产经营,没有开发票,像这样的话,后期票到了之后,我可不可以做了管理费用里头等到汇算清缴的时候,把原来制造费用纳税调增,这样做可以吗?如果是来了票直接冲红制造费用记到管理费用的话,那么当期制造费用就成负数了
请问,我方已认证,销售方开错发票,申请重新开票,我们需要配合什么?发票是本月认证的11月开的专票
老师,12月支付了一笔费用,但是发票的话 要次月才能拿到了 这个跨年的怎么入账 小企业准则
老师你好,我们这笔个人(张三)货款2000万,21年1月,款和货在21年已经交易完成,款一次性收齐2000万,但是因为上游一直没有给我们开具发票,所以发票延长开具,23年开具了发票300万,24年开具了1200万,25年开具发票200万,还有300万没开具发票;如果跟客户协商变更合同,按发货批次确定销售收入开具发票;旧合同上是一次性付款,也写了发货日期,这个我和客户(张三)协商变更合同还是写个补充协议
出差预支现金3000,怎么做账务处理,回来后报销2300,还剩700,又怎么做账务处理
老师好,线路维修一般能用到些啥材料
正常是从哪进就从哪出,老板要从另一个公司退,搞得现在还多挂一些没法冲的账,请apple老师解答