你好!你做外账不能这样,你外账上只能各自出了400。

老师,请问下,7月份开通的住房公积金,7月份缴纳,列如单位部分是100元,个人部分是100元,但是都是从单位账户中缴纳了,个人部分7月份不做从工资里面扣除,下个月发工资的时候再从里面扣除7月份的公基金,我应该在七月份的账面中如何把这个个人未扣除的部分挂出来呢,分录怎么做?
老师,比如我们有个公司只有一个员工,上个月只上了几天班,工资800 社保他自己全部承担1100,欠他的报销款600 相当于只给他300,出纳直接打给他300写的工资 这个账我怎么账务处理呢?个税上个人承担的社保我这边怎么写,全额写1100 还是只能写个人承担部分
1.6月5日,福喜公司(一般纳税人)购入乙材料一批200万元,增值税专用发票注明的税额为26万元。材料已验收入库,使用商业汇票结算,该汇票面值为226万元。请做出相应的会计分录。(以万元做为单位)2.福喜公司于4月1日借入1000000元,期限为6个月的短期借款。请做出会计分录:3.承上例,4月末计提利息,假设年利率6%(月利率6%/12=0.5%),请做出会计分录:4.4月底,福喜公司计提工资总额1000万元,其中管理人员100万元,车间生产工人200万元,车间管理人员300万元,销售人员400万元。请做出相应的会计分录:(本题会计分录的中金额以万元做为单位)5.5月,福喜公司销售部共发生费用80万元,其中:人员薪酬50万元,房屋折旧费30万元。请做出相应的会计分录。(分录以万元做为单位)
老师,我们缴纳公积金单位部分400,个人部分400,问题在于单位部分400(公司出100,员工出300),整体来说相当于公司出了100,员工出700元,我要如何进行账务处理写分录呢?
问题一、我们分公司是从总部进货,分公司有店铺,每天店铺都有卖出的产品,从总部进货是需要把成本价支付给总部,总部和分公司是独立核算自负盈亏,请问这个会计分录怎么写合适? 问题二、分公司店铺卖出去东西后产生收入了,比如这一单卖出去了100元,我就是跟总部会计说给我(我代表分公司)开个100元的专票,然后我收到总部开过来的进项专票后在用分公司名义开给客户一百元销账专票,对吗?请问这个会计分录怎么写合适?如果每天产生一百多单,难道我要写一百多个会计分录和收总部开过来的和开给客户一百多张专票吗?请问这种会计分录如何处理毕竟合适?老师
老师,2023年的资产负债表里面有的实收资本200万元,如果想在2024年年末的实收资本为0,我要怎么做分录
为什么跨区域涉税事项联系人无法线上办理税务预缴业务?
老师,伊利和蒙牛纯牛奶税率是多少?有没有相关文件
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
我们只有一套账 1计提公积金: 借 管理费用 400 贷其他应付款400 2缴纳公积金:借其他应付款400 其他应收款400 贷银行存款800 3发放工资时:借应付职工薪酬 2000 贷其他应付款300 银行存款1700 所以其他应付款有贷方300的余额,这个要怎么平账?
你好,你要做就进入营业外收入。