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小规模优惠减免的税收怎么做分录?优惠的部分结转至营业外收入吗?

2023-05-30 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 16:08

同学 你好, 小规模纳税人减免税款的会计分录 销售取得收入时, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 减免时 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入

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快账用户1937 追问 2023-05-30 16:10

这个是直接按票面做账还是按3%做账

这个是直接按票面做账还是按3%做账
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快账用户1937 追问 2023-05-30 16:15

这样做对吗

这样做对吗
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齐红老师 解答 2023-05-30 16:18

同学 你好 这个可以的 季度结转一下。

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快账用户1937 追问 2023-05-30 16:20

季度就把未交税金借方结转了对吗

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齐红老师 解答 2023-05-30 16:25

同学 你好 季度把未交税金借方结转 是的。

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同学 你好, 小规模纳税人减免税款的会计分录 销售取得收入时, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 减免时 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2023-05-30
你好,小规模纳税人减按百分之一的优惠政策,你开发票1%,纳税也是1%
2021-04-06
按照实际开票的不含税金额和1%征收率的税额做账 发生增值税纳税义务时: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 实际缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2021-04-06
你好,是按1%开具的发票吗
2025-10-21
你好 优惠的部分是需要计入营业外收入的。
2020-10-18
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