你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元,我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票,我冲红后,重新入账,这个对汇算清缴有影响吗?
老师我们是商贸企业2022年8月开出的销售发票,可是供货商未给我们开来进项发票,然后8月份我就暂估的商品入账,结转成本,然后12月份供应商给我们开来了进项发票,我冲红8月份暂估的商品,那么成本这块我在12月份还冲红吗
比如费用是在2021年支付了10000元做了管理费用记账但是在2022年5月31日汇算清缴前也没拿发票来,相应的做了纳税调增了,但是呢2022年的8月份开了发票10000元发票日期是2022年8月,请问这个发票能做账吗?分录怎么写呀?
2021年销售了商品,可是这个商品的进项发票2022年的8月份才拿回来,那么2021年暂估这个进项,2022年5月31汇算时调增,那么2022年8月发票收到后如何做账?
老板您好,我想查看2023年的汇算清缴报表,在哪里可以找到呢
老师 您好我想问下 公司买洒水车 法人买 上个人名字 能公账付钱开票吗
支付房东的厂房水电费,分录怎么样写
老师请问:公司给员工缴纳的工商意外保险在汇算清缴时填入职工薪酬报表还是直接在纳税调整报表A105000填入第30行调增
老师好,咨询下:公司借款给集团公司 or 借款给集团公司下属项目公司,这两种情况,公司做为债权人,可以以整个集团为范围索要钱款吗?还是必须按照借款协议签定的主体?
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.请问24年4季度财务报表利润总额和所得税报表利润总额不一致,利润表写错了,电子税务局里怎么修改
老师,固定资产没折旧完就出售,整套凭证怎么做
社保里的大额医疗补助个人部分纳入个税核算吗?
2021年暂估后已经结转至主营业务成本,本年利润,在2022年汇算已经调增
(是针对这个回复有什么疑问吗)
见到老师您很高兴,您给我之前解答过很多次,你看到你的头像就很熟悉
你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 已经做了汇算清缴,账务处理仍然是这样啊
我2021年的这个暂估已经最终全部结转到2021年的本年利润里了。
你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 如果之前结转的成本金额有错误,就需要做相应的调整
老师,2021年 1. 借 库存商品 贷应付账款-暂估 2. 借 主营业务成本 贷 库存商品 3. 借 本年利润 贷 主营业务成本
那么2022年汇算调增了这部分,如何做分录?8月份收到后又如何做分录?
你好 2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 如果之前结转的成本金额有错误,就需要做相应的调整 (能仔细看一下我回复的内容吗,不要只顾自己描述,你描述的情况我已经知道了)
那2022年5月汇算时,没收到发票,调增了这部分暂估,账面不需要调整吗?
你好,没收到发票的成本调增了应纳税所得额,这部分是不需要特地做分录的。
那如果这部分发票永远回不来了,汇算了是不是需要调整? 分录: 借 应付账款-暂估 贷 本年利润 这样做可以吗?
你好,这部分发票永远回不来了,就需要冲销暂估,然后做无票购进处理。
按您上面说的,汇算不需要调整,那8月份冲消暂估,再做账,那这个成本不是成了8月以后得了吗?
你好,没收到发票的成本调增了应纳税所得额,这部分是不需要特地做分录的。 之后又取得了发票,就需要先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录啊
嗯。这个知道了我的意思是8月收到后做购进分录不是成了2022年以后的成本了吗?
你好,其实本质是之前的成本,只是取得时间退回了啊
老师,你能不能给我写一个8月的分录?
你好 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目