同学您好,你好!是手动做结转分录的借本年利润贷利润分 配..未分配利润
请问盘点盘亏库存商品500是按零售金额计算的,当快账处理时员工赔款做会计分录:借:其他应收款盘点500 贷:库存商品260成本 贷:应该记什么科目? 这种处理对不对
麻烦老师详细总结一下,一般纳税人可以抵扣的专票和部分普票(按照计算抵扣和勾选抵扣来分类),谢谢!
老师,因管理生产的厂长失误,导致订单重做返工,经决定,损失2.5万元由厂长承担,其中2.5万元包含返回的运费1100元,1100元运费由李总垫付了,请问老师会计分录怎么做呢
老师,签合同签的是包工包料工程承包合同,对方只提供了材料13发票,我们是发包人要缴纳印花税吗?
分公司在税局办理企业所得税汇总纳税备案,且选择不就地预缴的,汇总到总公司申报。现在分公司准备注销了,分公司还有债权债务,库存未清理,是要按普通企业那样清理完才可以注销吗?还是说分公司的债权债务、库存可以并入总公司,由总公司承担。并入总公司承担有什么注意事项和风险吗?
老师你好,收到一张爱信诺专票990,要抵扣认证吗,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老师 商会的账 好做吗
老师,开通银行承兑限额一般是多少,想填多少就填多少吗
老师,我司是商贸公司,和其他工厂约定合作,利润共同分红,然后4-6月份因为产品质量问题,导致亏损,那么成本发票的可以大于收入吗?
郭老师主营业务收入科目已有凭证,如果新增科目将替代上级科目是这样提醒的
老师,我现在的11月份资产负债表中的未分配利润贷方有几万块,这是没有录入分录的原因?
同学您好,不是的,看本年利润数据是否为0
好的,对了老师,请问工程建设购入的材料,月末是否需要结转到主营业务成本去呐?
你好,不要 的,这种情况 不要的工程建设购入的材料月末在在建工程反映的
老师,我没有用到这个科目呐。
同学您好,工程建设用什么核算呢
老师,我就用了:原材料,工程施工~合同成本,银行存款,这3个科目,刚您说的在建工程是什么做?
同学您好,施工企业这个材料 用原材料可以,月末不需要结转在存货反映