同学,你好 快账系统是自动反结账的? 不是自动的,需要操作的

老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
5-2编制会计分录―分配业务1)损益类账户结转前余额表科目名称借或贷结转前余额主营业务收人贷6000000其他业务收人贷7oooo0投资收益贷600000营业外收入贷50000主营业务成本借40ooaon其他业务成本借400000税金及附加借80ooo销售费用借500000管理费用借770ooo财务费用借200000营业外支出借250oo0(1)编制结转本年利润的会计分录,并计算该公司2019年12月份实现的利润总额。(2)按该公司2019年12月份利润总额的25%计算当月应纳所得税税额,并编制相应的会计分录,同时计算本月份实现的净利润。(3)按本年度实现净利润的10%计提盈余公积,并编制相应的会计分录。(4)按本年度实现净利润的15%向投资者分配现金股利,并编制相应的会计分录。(5)编制该公司2019年12月31日结转未分配利润的会计分录。
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
老师你好,我们现在是小企业,每个月的做账时月底结账时借收益类贷本年利润,借本年利润贷成本费用类,然后到了年底借本年利润贷利润分配-未分配利润或反之吗?这样的话能看出每个月的盈亏吗?还是到了年底看未分配利润这个科目来分析盈亏呢?
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,我们是民办学校,收取了学生的生活费,开设食堂供应三餐,请问我们食堂购买食材没有发票可以正规入账吗,金额比较大,十几万
老师,公司注销需要交80所得税,但公司有以前年度多交的增值税未退也是80元,这两个税能抵吗,怎么在电子税务局操作
老师,自然人开网店收入是80万,缴纳增值税是多少,个税交多少
老板让我给他算还差多少进项,我该怎么算呢?比如13个点的,他开了18万。
个体工商户采购成本,微信支付的货款,供应商开普票可以吗?
请问老师,实习生需要交社保吗?不交行不行
请问老师,实习生需要上社保吗