您好,这几个属于预付账款就行
买粽子,付款给对方,票没到,直接计入预付账款吗?如果先收到票,款未付,计入应付账款还是其他应付款
请问,付运输费,1月付款,2月才取得发票,1月做账是计入预付账款还是其他应收款了
请问本月付款给对方的费用,是计入其他应收款还是其他应付款,还是直接预付账款(下月取回发票)
支付费用未取得发票时入预付账款还是其他应收款
一些费用类的付款,比如说运费月结,开票也先收到了,该费用是先挂应付账款还是其他应付款? 再比如说房租是预付的,先挂预付账款还是挂其他应付款?
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
是管理费用的开销,也是直接预付账款吗
嗯对是这个意思的
今年取回油费还可以用于去年吗?去年已经计提
取回的油费是啥意思,你好
就是加油费,餐费那些。去年已经计提,但是12月底当月取不回来,只能跨年了
那票据日期是啥时候
是今年的
那你就只能做到今年的了
这些票不能做到去年吗
不能,主要是有日期在那摆着
可是成本票,一些跟经营有关的支出可以用到去年
那些是为了项目必要发生的,你好的
老师,就是说差旅费这些不能用于去年了,是吗?今年的日期只用于今年
嗯对是这个意思的