您好,这几个属于预付账款就行
买粽子,付款给对方,票没到,直接计入预付账款吗?如果先收到票,款未付,计入应付账款还是其他应付款
请问,付运输费,1月付款,2月才取得发票,1月做账是计入预付账款还是其他应收款了
请问本月付款给对方的费用,是计入其他应收款还是其他应付款,还是直接预付账款(下月取回发票)
支付费用未取得发票时入预付账款还是其他应收款
一些费用类的付款,比如说运费月结,开票也先收到了,该费用是先挂应付账款还是其他应付款? 再比如说房租是预付的,先挂预付账款还是挂其他应付款?
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
是管理费用的开销,也是直接预付账款吗
嗯对是这个意思的
今年取回油费还可以用于去年吗?去年已经计提
取回的油费是啥意思,你好
就是加油费,餐费那些。去年已经计提,但是12月底当月取不回来,只能跨年了
那票据日期是啥时候
是今年的
那你就只能做到今年的了
这些票不能做到去年吗
不能,主要是有日期在那摆着
可是成本票,一些跟经营有关的支出可以用到去年
那些是为了项目必要发生的,你好的
老师,就是说差旅费这些不能用于去年了,是吗?今年的日期只用于今年
嗯对是这个意思的