你好 是的,这个放到预付账款里面的 放到应付账款比较合适的

付给供应商订金,计入预付账款,后来收到货物和发票,补付尾款时,也是计入预付账款吗,还是计入应付账款
买粽子,付款给对方,票没到,直接计入预付账款吗?如果先收到票,款未付,计入应付账款还是其他应付款
老师是水电已付款,但是发票未收到,这公司计入其他应收款对吗?不应该计入预付账款??
实务中,如果未收到发票未支付,是贷:应付账款。 如果收到发票,则是贷:其他应付款。 对吗老师?
请问本月付款给对方的费用,是计入其他应收款还是其他应付款,还是直接预付账款(下月取回发票)
老师,公司是销售植保无人机的,请问购进及销售需要缴纳印花税吗?都只有协议,没有合同
请问,我公司卖货给B公司,然后B公司给我公司打款100万元!这100万元我还要给C公司让利20%,让C公司帮我卖货!请问这样的分录我改怎么写!
计算结转产品成本这块,假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余:材料700 元 ,直接费用100元,人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%,,,那我我应该是(700+100+100)×80%=720成本对吧?剩余900-720就是在产品对吧?,,若以上是对的,我想问,我可否按上诉条件只用(700+50+10)×80%,就是不直接直接费用余额100就取100,直接人工100就取100
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
如果先收到票,款未付,计入应付账款还是其他应付款?
放到应付账款比较合适的
应付账款一般不是要跟企业日常经营活动相关吗
是阿,你这个是给员工的吧,这个是跟你们生产经营相关的阿
不是给员工的,送客户的
相关但是不是经常性发生的。也是应付吗
这个是你们后续送出去的,但是这个购买的业务,是你们生产经营的