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外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。银行存款结汇了 ,没有余额了 ,应收的贷方有1573.09的余额 ,是不是应该直接做一个汇兑损益,应该怎么做分录呢?

2023-05-31 07:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-31 07:15

您好 借 财务费用-汇兑收益 -1573.09 贷 应收账款-1573.09

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快账用户9125 追问 2023-05-31 07:18

老师 不对吧 我们贷方的余额就是1573.09怎么还做贷方的分录呀?应该怎么做呢?

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快账用户9125 追问 2023-05-31 07:21

借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么?还是 贷:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)

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齐红老师 解答 2023-05-31 07:28

我写的是负数 没有错啊

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快账用户9125 追问 2023-05-31 12:32

老师 这样可以么

老师 这样可以么
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齐红老师 解答 2023-05-31 12:39

没有开具发票 确认收入 应收账款不写借方发生额 贷方红冲就好了

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您好 借 财务费用-汇兑收益 -1573.09 贷 应收账款-1573.09
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您好,与外币相关结算的需要做汇兑损益
2023-06-14
您好 应收需要做汇兑损益 情况1:如果先收入8美元 , 借:银行存款8*汇率贷:应收账款8*汇率 确认收入是10 美元 借:应收账款10*汇率 贷 主营业务收入10*汇率 应收账款还有2美元会收回么? 情况2:如果就收到2美元 借:银行存款 贷:应收账款 需要做汇兑损益 情况3:如果没收到款 直接确认收入 8美元,借:应收账款 8*汇率贷:主营业务收入 8 是应该把8*(月末汇率-月初汇率)做汇兑损益调整
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