你好外币账户还有余额的吗
外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。
外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。银行存款结汇了 ,没有余额了 ,应收的贷方有1573.09的余额 ,是不是应该直接做一个汇兑损益,应该怎么做分录呢?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
卖货收到了现金,原始票据应该是什么
在实际工作中,1、金蝶系统固定资产按年限平均法折旧,但是汇算清缴的时候采用了固定资产一次性扣除,账务还需要处理吗?需不需要去确认递延所得税资产和负债。 2、无形资产会计上正常摊销,税法上研发加计扣除,导致的应纳税所得额的这个需要账务处理吗?
老师,我是固定资产投资,我是不是要问下他1.1个亿是现金出的还是估价?如果是估价如何入账
老师,如果公司新员工在这个月从4月份开始补交社保,但是4.5月份没有申报过工资,是不是要把4.5月个税更正申报啊?
劳务派遣公司,一般纳税人,如何开差额征收发票
建筑行业收款抹零应该挂什么科目
每月对账单回传日为次月5日-15日,15日携客云系统确认账单后,贵司需于当月20日前完成发票开具并寄出纸质请款资料。逾期提交将顺延至次月账期处理。 老师,这几句话有问题不,
老师你好,我司是一家制造业公司,公司有一个项目,有个人想和公司一起干,原料部分双方各承担一半费用,这个怎么入帐
老师,交工会经费时,返聘退休人员的工资算不算基数,个税系统申报个税的
老师麻烦问一下,对方是个体户,用法人个人卡给我司对公户转款,我开普票给对方,发票户头可以是个体户的名字吗
银行存款结汇了 没有余额了 应收的贷方有1573.09的余额 是不是应该直接做一个汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么?
可以的,可以这么做的。
财务费用 -汇兑损益 红字 是损失还是盈利呀?
这个是收益 负数是收益
是盈利还是损失呢
是收益么?
那个 盈利是盈利的。
银行存款结汇了 没有余额了 应收的贷方有1573.09的余额 是不是应该直接做一个汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么? 已读2023-05-30 16:06 老师我这么做不是相当于二个科目都是借方了?这样可以么?
借财务费用负数 贷应收账款负数 都是红字