你好外币账户还有余额的吗

外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。
外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。银行存款结汇了 ,没有余额了 ,应收的贷方有1573.09的余额 ,是不是应该直接做一个汇兑损益,应该怎么做分录呢?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
老师,我们公司今天收到一笔钱,是有合同的,和对方是有合同的。 但是那个人用私户付到了我们的公账上。 我本来是想要那个前台说,我说要不就是打回去,让他重新走公账走一下。 他说那老板肯定不会愿意,好不容易收到了钱,但是我们是有合同的,要写个什么东西吗? 因为对方公司他不是走公司公账,是走的可能是老板或者是什么的私账付过来的。
你好老师,企业汇算清缴时,点进申报表后,在小型微利企业哪里点的是否,改不了,我看了2024年汇算清缴表,点的否,在主要股东及分红情况哪里是空,
老师,现在税局采集房产税和城镇土地使用税的信息,我发现我们公司实际是两块地,但是账上只有一块地的金额,城镇土地使用税又一直是申报两块地的金额 还有房屋建筑比如账上是1000,但是申报房产税的时候只按800申报而已,现在怎么调整这个申报表呢?
月底漏做一笔银行存款季度结息,本月报表已经交上去了该怎么在下月修改呢,谢谢
老师,您好,收款了,没有开发票出去,是负债吗?在资产负债表哪里显示呢?
军工企业调账,把主营业务成本调整到管理费用,要专账和做账是一套账,怎么调出来?能按照部门人数占比吗
老师,给企业增资后导致股权发生变化,怎么操作让股权恢复原比例,必须股权变更吗
上游给我们的价是 57.95含税。然后我们给下游的价是 55不含税 但是这个 55 里面我们只给他 6.3% 的税,他给我们开的是 9% 的发票。这个怎么算出来有多少钱的利润?
老师,小规模每月10万发票额度,为什么这个月就剩6万多了
跨境电商,店铺为大陆主体,从香港公司购买货物开形式发票税务局认可么,
银行存款结汇了 没有余额了 应收的贷方有1573.09的余额 是不是应该直接做一个汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么?
可以的,可以这么做的。
财务费用 -汇兑损益 红字 是损失还是盈利呀?
这个是收益 负数是收益
是盈利还是损失呢
是收益么?
那个 盈利是盈利的。
银行存款结汇了 没有余额了 应收的贷方有1573.09的余额 是不是应该直接做一个汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么? 已读2023-05-30 16:06 老师我这么做不是相当于二个科目都是借方了?这样可以么?
借财务费用负数 贷应收账款负数 都是红字