你好外币账户还有余额的吗

外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。
外贸业务,我们4月份就结汇了 ,5月10号确认收入 5月末还是不是应该给应收做一个汇兑损益。银行存款结汇了 ,没有余额了 ,应收的贷方有1573.09的余额 ,是不是应该直接做一个汇兑损益,应该怎么做分录呢?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
26年2月1日的进项发票能不能抵扣,能抵扣2月前的销账吗
收到失业保险的时候记入营业外收入了,请问所得税年报需要纳税调增吗?
@朴老师,2018年集团划转了100多万的资产,到25年12月才补录,按资产原值调整资本公积,并计提折旧,被审计单位做的账是借;固定资产,贷:资本公积,借:管理费用,贷:累计折旧,这个折旧都提完了,才入账合适吗?应该怎么处理呢?他这样入账的话影响什么呢?
老师,财务管理第6章中,求年金成本时,现金流入不考虑么
为啥电子税务局没登录时显示有蓝字发票开具,登录之后就没有蓝字发票开具这一栏了
老师,请教你个问题,就是上个月我们开的租赁发票增值税率3%开的,但是前天国家税务总局出了文件要按5%开,我现在怎么处理?1月开的,1月30号税务总局出的文件,我能一月正常按开票申报,2月再冲红3%的,在开一张5%的吗
郭老师,我们像亚马逊的佣金,要代申报增值税吗
食堂采购买菜因为取得没有发票 自己在开的普通发票 上的税额可以抵扣吗 在勾选平台上可以勾选抵9个点的税 但是实际不知道可以不可以抵扣
4s店小红书年审怎么记账
老师好!单位是一般纳税人,卖货原来原走不挣钱这样可以吗?老板替别人定了一单货
银行存款结汇了 没有余额了 应收的贷方有1573.09的余额 是不是应该直接做一个汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么?
可以的,可以这么做的。
财务费用 -汇兑损益 红字 是损失还是盈利呀?
这个是收益 负数是收益
是盈利还是损失呢
是收益么?
那个 盈利是盈利的。
银行存款结汇了 没有余额了 应收的贷方有1573.09的余额 是不是应该直接做一个汇兑损益 借:财务费用-汇兑损益 1573.09 贷:应收账款-客户 1573.09(红字)对么? 已读2023-05-30 16:06 老师我这么做不是相当于二个科目都是借方了?这样可以么?
借财务费用负数 贷应收账款负数 都是红字