你好,你没有认证之前就入待认证。

待认证科目是应交税费-应交增值税(待认证进项税额)还是应交税费(待认证进项税额)
购进原材料,税额记那个科目,待认证进项税额?待抵扣进项税额?进项税额?
已经入库,但未抵扣,应该是待认证进项税额?还是待转进项税额呢?是二级科目还是三级科目呢?
待认证进项税额科目是在应交税费—待认证进项税额还是应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
老师好,请问购进原材料税金科目应该用应交税费进项税额,还是待抵扣进项税额,或者是待认证税额科目呢?
无形资产有原价和账面价值那一说吗
老师早上好!25年10-12月有重复4笔发票报销如何处理
老师,请问这种情况怎么处理,就是公司销售废品的,现在对方发现废品有些不符合要求,就扣款了,然后对方给我们开了扣款发票,那现在本公司应该开具全额发票昵还是说扣款后的发票金额昵
#提问#我们公司是从事餐厨废油回收的环保科技,然后租了一个场地把收回来的油放在储油罐里,然后也不涉及生产加工,就是看看拉回来的废油抽样检测合格了就可以卖出去了,那这个租金是计入销售费用还是主营业务成本呢?还有操作工就是负责把购进的废油倒出来放储油池或者把储油池的油抽出来装桶销售出去,他们对应的工资和社保,福利费等,可以计入库存商品科目吗?我们其实单纯的就是做贸易那种,但是他们也不是跑业务的销售人员
您好,老师,请问如果购买的设备20万进行自动化改造费用3.9万,中间加了一些配件进行改造,请问收取客户的钱开具发票的时候是开什么税收分类编码?谢谢
请问老师,去年把一笔500w理财金额录到应付账款里了,应该入到其他货币资金的,那么汇算清缴如果调整这笔金额,会不会预警?
这个月开具的销售发片,当月又红冲了,还需要结转成本吗?
公司开了一场招商会,收了费用一人99,其中一个人要求开发票,公司营业执照上倒是有 “会议及展览服务” 这个经营范围,发票能否开成 “会议费 ” 这个项目?
您好老师:签订的合同是5000吨,实际到货5665吨,合同需要补签吗?如果不补签合同有什么影响吗?
@朴老师,我想问下我们公司有个个人股东,要转让股权,转让给他配偶的话,需要缴纳税费么?0元转让
认证后科目是 怎么做呢?
你好,认证后转入进项税额就可以了。
老师是这样子做的吧 1、购进时: 借:原材料 应交税费-应交增值税-待认 证进项税额 贷:预付账款/银行存款/应付账款 2、转出待认证税金 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进 项税额 3、转出未交税金 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税额 贷:应交税费-未来增值税
你好,是的,就是这样子做。