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老师,我单位给天猫开具天猫积分服务费,应该怎么入账呢?2、我单位在天猫销售商品时,客户购买100元商品,实付90,积分抵10元,发票开具面额90元,应该怎么入账呢。

2023-05-31 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-31 12:31

你好;  借  应收账款或者销售费用 贷 其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 2. 这个积分后期天猫会补偿给你们是吗  ; 补偿10元给你是吗  

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快账用户7029 追问 2023-05-31 12:56

不会,我单位开出的发票天猫也不会付款

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齐红老师 解答 2023-05-31 12:56

你好;  那你记入销售费用去核算哈;   你开篇  按90 ;那你收入也是按100来报税做收入的  

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快账用户7029 追问 2023-05-31 13:00

我给天猫开发票时,借销售费用,贷收入,销项税。销售商品时,我按票面入账,是借现金90元,贷收入80元,销项税10元吗?

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快账用户7029 追问 2023-05-31 13:49

实际商品是100元的,只不过实付90,我们收到的款项也是90元

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齐红老师 解答 2023-05-31 14:05

你好;      我给天猫开发票时,借销售费用,贷收入,销项税 ;2.   销售商品时,我按票面入账,是借现金90元、销售费用-积分 10 贷收入; 销项税   

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你好;  借  应收账款或者销售费用 贷 其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 2. 这个积分后期天猫会补偿给你们是吗  ; 补偿10元给你是吗  
2023-05-31
你好同学这个钱当成是销售费用进行处理
2021-05-21
你好,给消费者开90,依据就是你需要给天猫那边开10 你给他开100的话,你再开出十,你不就销售额是110了,不符合你实际。
2023-02-08
你好,不会的哈,这个是正常的,也是符合规定的
2024-05-10
你好;   摘要写调整某凭证号 ;冲无票收入    到 天猫积分服务费 ;      分录  之前 借主营业务收入  ; 应交税费- 应交增值税贷其他业务收入;  应交税费-应交增值税  
2022-02-21
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