你好,是的,需要缴纳所得税,对的。
小微企业减免的附加税用计入营业外收入 作为企业所得税的应纳税所得额吗
老师,小规模免交增值税部分都要转营业外收入,然后并入企业所得税应纳税额,在交企业所得税的吗?今年企业所得税小微100万里面是5%吗?
老师您好,小规模纳税人在季度被减免的增值税附加税费,需要放入【营业外收入-减免税额】这个科目吗?在季度计提企业所得税的时候,需要把被减免的附加税费放入企业所得税的计算基数里面吗?
老师,公司一般纳税人2024年购进二手车3000,进项没抵扣,25年4月销售了这辆二手车3000,只有二手车开的发票,怎么写分录?
农业合作社投资人类型选法人股东、自然人股东、合伙企业还是个人独资企业,分别都是什么意思
老师,您好。请教您的问题。现在我们查账发现2023年计提的永续债利息,记到“应付利息—永续债”科目里,但是2023年底支付利息时,计入了“财务费用”科目,并且已经审计完了。请问现在2025年要怎么调整处理?谢谢
老师好,就是固定资产加速折旧表500万一次性的,当填写汇算清缴表购置单价500一次性扣除的第六列享受加速折旧政策按税收一般规定计算的折旧摊销额是按税收最低折旧年限一个月的折旧额填还是按累计数填
请问,前两个月有欠税,这个申报结束增值税有留底,然后我申请了留底抵税,那我单位现在还剩多少可以抵税,这个数据是在哪里看呢
老师这种怎么记分录,是一笔一笔分开,还是记一张凭证,还有科目记什么合适,这是二月份的账
老师,您好!卖的设备包含安装10万,是10万都要开13%税率的票,还是可以分开开设备13%的安装费3%的?
老师您好,我想问下,我们是物流公司,假如我没有开具9点运输发票,但我收到了很多运输发票,这样的话,进项税能抵扣吗
老师点的奶茶能计入差旅费-餐费吗
补缴2021-2024年城镇土地使用税的会计分录
老师 财务报表已经上传 未计入营业外收入 那么在纳税调整项里 在其他那行填上可以吗
你好,就填写在营业外收入里就行了。