同学你好 为什么没有转出?没有交吗 也没发工资吗
老师您好,公司有一个员工是老板亲戚,公司给他发了四个月的工资,每月5000,也正常上了社保和公积金,都已入账,现在从这月停发工资,社保公积金走代垫,但原来已发放的4个月工资想让他以现金交回,以前上的四个月社保公积金也改成代垫的,这样处理原来已发工资和社保,我怎么做分录呢?谢谢
老师,你好!我们做内账,公司员工购买社保,个人部分公司代扣代缴,为了用“应付职工薪酬”核算公司每月的实发数,故直接把每月代扣的社保费直接入公司管理费用—社保费,因为就算是员工个人自己交的社保,也是从工资(应付工资)里扣的,员工没有另外掏钱出去,所以为了更好的了解每月实际发放工资数和每月从账户上实际缴纳的社保费,就不采用外账缴纳社保的处理方式“其他应收款—员工个人社保部分”,这样做内账可行吗?
老师 计提完工资社保,发放工资时。分录为借应付职工薪酬-工资,贷其他应收款-社保(个人)贷库存现金 那么问题是:员工每个个人要扣多少社保都要分录吗??还是把所有员工总共扣个人社保的总和写上就行呢
小规模代理记账公司。代扣的员工社保。当月计提工资,当月计提社保,下月再发放工资,发放社保。还有单位缴纳的部分。当月计提,当月发放。已经在做账的时候这样操作了。实际上对公账户在当月已经将个人部分和单位部分全部交给银行了。上面的操作正确吗?另外还有一个个人的医疗大额保险108元。对公账户上没有显示这笔金额的转出。做分录的时候我也用银行存款交掉了,这样可行吗?
工资每月都有工资表,嗯,包括个人代扣代缴社保和个人工资总计金额是17,000,对公账户上每月都没有这笔款项的转出,怎样做分录?是用库存现金发放给个人吗?
老师,您好,我想向您请教一下,在申报三季度的企业所得税的时候,季度申报表里面,自动填的数字 ,是本年累积额的数字,还是本季度的数字?
老师,装修工程款是a公司和装修公司签的,怎么做分录,金额很大的,发票是装修公司开给a公司的,不是代付
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企业是废品回收,再生资源公司, 向个人收购废品,反向开票给个人 如果公司反向开票给个人,一个60多岁老人 那么这个老人要缴纳哪些税费? 我司又要承担哪些税费?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇
老师好,我们18年卖了固定资产没有计收入,税局查到了,补交税款和滞纳金,这个账应该怎么做啊,报表应该怎么改
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