是的,当月不作废或者红冲,次月就要交税的
老师你好请问我11月发票开重了,忘记作废,11月交了税款,12月红冲发票了以后,没开发票,11月多交税款可以退税吗
老师你好请问我11月发票开重了,忘记作废,11月交了税款,12月红冲发票了以后,没开发票,11月多交税款可以退税吗
老师,请问我4月份开了100万元的发票,增值税已经交了,对方单位款没到,现在要我把这张发票作废,发票能作废吗?如果作废增值税我已经交了,这个税款能退吗
老师你好,6月份开的发票这边已经入账了,但是没有抵扣,现在7月份发生退货了,对方给我们退款,我这边发票还需要给对方邮寄回去吗
老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
发票不够下月不想多交税怎么处理
没法子了,必须要先开票的
这种发票打乱码了怎么解决。好验旧吗
这个只有验旧来试试了哈
老师开过的票可以做未开票收入吗已经上传的
已经开票的,就是是开票收入哈
刚专管员说让我做下留底
我怎么做
没明白什么要留抵哦?明明是你们开票做收入
专管员是这样给我说的。我们现在进项不够。是需要缴税的。那下个月红虫是不是下下个月就留底了
是的,就是那个意思的哈,你红冲了,当月的销售额就减少了