你好,可以红冲的,你这个是自己开的还是代开的?

老师,请问我4月份开了100万元的发票,增值税已经交了,对方单位款没到,现在要我把这张发票作废,发票能作废吗?如果作废增值税我已经交了,这个税款能退吗
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录
老师还有一个情况就是当时发票开重了,现在没有业务往来了,以前开发票作废需要把发票退回才能作废,所以一直没有作废,导致对方没有那笔,我单位有那笔,现在只能做营业外支出,这种情况需不需要调增已经10多年了
老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
代开的没法横冲,必须发票联次齐全才行。
自己开的票,交的增值税怎么办
你好,那这个退货吗?如果退货的话红冲抵扣你当月的正数,如果抵扣不完的一般纳税人一般都是刘迪,不退税。
老师,我是销项,增值税已交完了,这个销项税能退吗
一般纳税人不退,留着以后抵扣