您好 还款 借 应付帐款 贷 短期借款 借 银行存款 贷 应付帐款 借 短期借款 贷 银行存款

我们公司从银行贷款300万,银行下款到我们的供应商账户,限定了贷款用途用于采购原材料。其实不是的,供应商对私把300万对私转给了我们。还要给我们开票?这样对吗?
老师,我们公司几年前向银行贷款200多万,当时用银行直接把贷款直接付给一个供应商了,所以现在这个供应商账上挂了100多万的应付账款借方,如果我不消化这笔钱,有什么风险呢
老师,银行给我们开了1000万的银行承兑,我们把其中的400万用来支付货款了 借:应付账款~供应商 400万 贷:应付票据 400万 这样供应商的账也下了,票据也挂上去了 剩余的600万的票据还在我们的账上,我应该怎么挂上去
我们和商业保理公司就甲方的应收账款签了个有追索权的保理融资业务,比如融资300万,保理公司通过他自己的银行账户把这三百万直接打到我们的三个供应商的账户里,我们应该怎么做账?可不可以把保理公司过账这个账户虚拟成我们得账户做账?借:银行存款300万(保理公司账户)贷:短期借款,然后借:应付账款(供应商1) 贷:银行存款(保理公司账户)?谢谢!
请问老师,我司向银行贷款100万,可是银行要我们补个合同并把贷款打给合同中的供应商。可是我的贷款是要做正常的日常开支,付房租,人工等等。如果贷款打给供应商了,怎样合理的处理把这笔贷款给到我司这边
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
请问老师,报废的原材料计入营业外支出,还需要纳税调增吗?
董孝彬老师在线吗?还有个问题需要咨询
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供应商之前帮忙中转一下,并没有实际业务
还款的会计分录还是不能平账,这样的话原来账面上的短期借款还在上面
您后面又借款了啊