你好 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

签发转账支票一张(票号:3321#),面值36000元,用于发放职工工资。怎么写会计分录?
10日,向银行提交支票及工资结算单,委托银行代发了2019年12月份工资¥36,2000,另将本月超出库存限额的现金9595元交存银行。会计分录怎么写?
日常业务:第2/14题【任务2.2】3月3日,通过工商银行网银转账支付(票号:ZZ123)上年度物业费2400元,该支出计入总经理办公室。会计分录怎么写
日常业务:第2/14题【任务2.2】3月3日,通过工商银行网银转账支付(票号:ZZ123)上年度物业费2400元,该支出计入总经理办公室。会计分录怎么写
5日,支付工资86280.00元,签发转账支票一张,委托工商银行办理代发工资业务。您好,会计分录怎么写?
老师,我们是10.15发放9月工资,社保、公积金都是当月缴纳当月的。那分录可以这样写吗?10.15发放工资:借:主营业务成本6400贷:银行存款640010.25缴纳社保借:管理费用-社保(公司部分)500管理费用-职工福利费(个人部分)400贷:银行存款。缴纳公积金:借:其他应收款600贷:银行存款600(从下个月扣回公积金个人部分)
收款金额3768460,开票金额3288221,中间差的是我们出的打官司的钱就没有给对方开票,怎么做分录
老师,公司法人是A,占股18%,监理是B,但A与B是夫妻,B可以作监理吗?
农产品采购可以按照9%抵扣进项税,那是只有深加工销项13%的产品才可以按照1%的加计扣除吗?
赵郭老师,郭老师您好,在吗?
公司不申报法人公司可以吗
您好老师,2016年之前房地产开发企业,需要缴纳哪些税费呢,税率是多少呢?谢谢
新客户要求先开票后打款,作为销售方,怎么样规避开票不打款风险,在合同里加些条款来来限制吗
你好,老师,接了个培训机构,工资直接计入成本,不计提,按照收付实现制来处理账务,A员工应发7000,社保公司部分500,个人部分400,公积金公司部分300,个人部分300。因为员工业绩做的好,所以给员工的福利是社保个人部分公司全额承担,但是公积金公司不承担,也就是公积金每个月的600元全部从工资里扣除,9月份员工实发工资为6400元,请问这样的话,我账务怎么处理合理点?@云学堂答疑-邵老师
请问老师,我公司返利给客户,需要客户开具发票吗