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想问一下,汇算清缴我是5月底做的,去年暂估了一些费用和成本,现在5月份取得了一部分发票,那这些发票我是在5月份的账里面做冲暂估的分录,还是6月份的账里面做

2026-06-30 16:58
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-30 16:58

建议做到五月份的

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建议做到五月份的
2026-06-30
您好 是要在4月份做个暂估入库 然后结转相对应的成本 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 销售出库单是放在4月份的成本里面
2022-08-12
同学您好! 在4月份进行企业汇算清缴前,如果发现暂估成本尚未收到发票,应在确定需要调减该笔成本的当月进行冲暂估的分录。这样做可以确保汇算清缴时财务报表的准确性。因此,冲暂估的分录应在4月份之前的相关月份进行。
2024-03-04
在2024年冲销暂估的会计分录,然后再按照发票做账就成
2024-01-26
你好,发票需要入账,需要先冲销对应暂估收入凭证,再按发票金额做账。
2025-07-05
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