你好,这个支付的是用在哪里的?

老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
某商贸公司具有进出口经营权,2019年11月相关经营业务如下:(1)进口高档化妆品一批,支付国外买价220万元、境内复制权费6万元、购货佣金4万元;支付运抵我国海关地前的运输费用20万元、装卸费用和保险费用11万元;支付海关地再运往商贸公司的运输费用8万元、装卸费用和保险费用3万元;关税税率为20%。(2)将一台设备运往境外修理,出境时向海关报明价值100000美元,支付境外修理费4000美元、料件费1000美元;支付复运进境的运输费2000美元和保险费500美元。当期汇率1:7,关税税率为7%。(3)2017年11月1日,经批准进口一台符合国家特定免征关税的科研设备用于研发项目,设备进口时经海关审定的完税价格折合人民币800万元(关税税率为10%),海关规定的监管年限为5年;2019年11月1日,该公司研发项目完成后,将已计提折旧200万元的免税设备出售给国内另一家企业。要求:(1)应缴纳的关税、消费税、增值税(2)应缴纳的关税、增值税3)应补缴的关税。
A化妆品有限公司为增值税一般纳税人从国外进口一批高档化妆品(关税税率为20%),成交价1380000元、货物运抵境内输入地点起卸前的运费保险费及相关运费20000元,上述费用及税款已经支付,货价暂欠。进口高档化妆品后,A公司与B公司签订了一份买卖合同约定由A公司向B公司销售一批高档化妆品价款2494000元,增值税额324220元。同时,A公司与B公司另外签订了一份运输合同提供送货上门服务,取得运费收入价款100000元,增值税额9000元。上述销售价款和税款均已收讫。以委托收款方式销售上述进口高档化妆品的50%,已办妥托收手续;。要求(1)根据上述资料,计算进口高档化妆品应缴纳的进口环节的关税、消费税和增值税,并做相应会计处理。(10分)(2)根据上述资料,计算国内销售化妆品应纳增值税额,并做相应会计处理(3)分析要求:A公司与B公司的销售应按混合销售处理还是按兼营处理?双方签订的合同份数是否为划分的依据?混合销售的界定标准是什么?
某商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年8月发生以下业务:(1)进口卷烟200箱,支付价款800元,支付境外采购代理人的费用20万元,支付运达海关前的运输及相关费用80万元;(2)进口高档化妆品一批,共计货款500万元,支付给境外的买方代理人佣金20万元,支付运达海关前的运输费20万元,保险费8万元;(3)进口设备10台,单价50万元,另支付设备进口后的安装、调试等技术费20万元,支付海关运至商贸公司的运输费5万元、保险费2万元;(4)将一台已使用的价值100万元的设备运往境外修理,出境时已向海关报明并在规定的时间内复运进境,已知该设备修理支付的境外修理费20万元,料件费40万元,复运进境的其他相关费用10万元。已知:关税税率均为20%,卷烟消费税税率56%加0.003元/支(150元/箱),高档化妆品消费税税率15%,增值税税率13%。要求:(1)计算卷烟进口应交的关税、消费税、增值税;(2)计算高档化妆品进口应交的关税、消费税、增值税;(3)计
2.某商贸公司为增值税一般纳税人,具有进出口经营权,2019年8月发生以下业务:(1)进口卷烟200箱,支付价款800元,支付境外采购代理人的费用20万元,支付运达海关前的运输及相关费用80万元;(2)进口高档化妆品一批,共计货款500万元,支付给境外的买方代理人佣金20万元,支付运达海关前的运输费20万元,保险费8万元;(3)进口设备10台,单价50万元,另支付设备进口后的安装、调试等技术费20万元,支付海关运至商贸公司的运输费5万元、保险费2万元;(4)将一台已使用的价值100万元的设备运往境外修理,出境时已向海关报明并在规定的时间内复运进境,已知该设备修理支付的境外修理费20万元,料件费40万元,复运进境的其他相关费用10万元。已知:关税税率均为20%,卷烟消费税税率56%加0.003元/支(150元/箱),高档化妆品消费税税率15%,增值税税率13%。要求:(1)计算卷烟进口应交的关税、消费税、增值税;(2)计算高档化妆品进口应交的关税、消费税、增值税;
最后一个钱数填错了,怎么修改?这样记可以吗?零基础选手,新公司
老师,账套上的承兑比实际承兑少了20000多,4-10月如何快速找到原因如何
我们有三个公司,一个用品公司,成立了一年多了,小规模,主要做改装车,宿营车改装。出纳,不小心把这个公司给升为了一般纳税人,刚好,老板又要销售底盘车,好像厂家要求要一般纳税人才可以,就弄巧成拙了, 今年9月份。又注册了一个,一般纳税人公司,专门卖中国重汽的轻客车,这是第二个公司,10月份,又成立了一个小规模公司,为了开改装车的普票,成立的小规模公司,三个公司。实际的老板,是三个男老板,用品和汽车销售都是一个法人,是这其中一个老板的老婆。最后成立的一个公司,找了一个法人,出纳做收支日报表,报销的,或者直接采购改装车要用的配件,隔三差五要从公司提取备用金,到一个实际男老板用他的名字办的出纳卡里面,
小规模公司在发快递的运费没有发票怎样报
老师,您好,临时工可以招残疾人吗
建筑业,总包跟分包签订了劳务合同,总包也代发分包的农民工工资?劳务公司在实际施工的过程是有很少一部分的材料使用的,那么人工工资这一块跟总包去拨款的时候,开发票内容可以开,建筑服务*劳务费,那少部分的材料费的开票内容也可以这样开吗?
老师,答案为什么选第三个
请问个体工商户开公积金多久可以贷款?
年终奖是和最后一个月工资合并计算缴纳个人所得税是吗?另一种就是单独计算除以12个月 是不是就这两种 不用把年终奖和全年工资合并计算是不是 举个例子
个税系统申报错人了,把离职的人一直申报个税,未离职的没报,1月份有年终奖600块个税,需要到税务局去更改吗?