您好 请问您分录怎么写的?

我们是人力资源公司,总分公司在异地,现在是总公司和客户签订了外包合同,并由总公司开票收款,其中需要代付代缴的员工工资社保公积金的款项,总公司转账给了分公司,由分公司支付给员工(因为员工的社保公积金个税都是在分公司下面),请问这样操作可以吗?那分公司收到的这笔工资款需要开票给总公司吗?
总公司给分公司打款公积金公户扣款金额,我是分公司会计,我现在在做账,借银行存款 贷其他应付款总公司 需要点凭证处理分析-主表项-现金流量项目选—经营活动产生的现金流量-收到的其他与经营活动有关的现金呢?还是填—经营活动现金流出小记-支付给职工以及为职工支付的现金呢?
收到总部给我们分公司公户打的公积金扣款金额 贷方 主表项填支付给职工以为为职工支付的现金对吗?
收到总部给我们分公司公户打的公积金扣款金额 包含企业和个人部分(因为分公司账上没钱) 分公司是独立核算自负盈亏 贷方 主表项填支付给职工以为为职工支付的现金对吗?还是填什么?
成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785,包含专票进项税额435.44。总部帮我们分公司付的钱,分公司自负盈亏独立核算,这个货是总部给各分公司买的统一服装,借款形式,各分公司平分承担费用,到货了也是领用形式,不是买了3785就把3785的货全部发到分公司,我们分公司需要把3785还给总部的,总部说专票3785已经收到,其中3785包含的专票进项税额是435.44,总部会计说往来里减掉这笔税额,什么意思?分录怎么写合适? 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗? 以下图片是跟总部会计对话还有一张是总部跟本分公司的往来
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
借银行存款 贷其他应付款总部
是要填现金流量项目 对吗 这个是总公司借给分公司的? 支付社保公积金的时候才是填支付给职工以为为职工支付的现金
应该不用还
那这个是填啥?
收到其他与经营活动有关的现金对吧?
收到其他与经营活动有关的现金 计入这项目就好了
总部给我们的买空调款 也是收到其他与经营活动有关的现金吗?
是的 也是计入这个项目
假如现金流选错了 会影响结转吗
现金流选错了 不会影响结转
会影响什么吗?
就是影响现金流量项目