您好,他们的做法,这个是不对的

老师,我现在发现我之前6-11月的记账错误了,库存商品和成本都没有做对,我是将系统反过账回到当月去修改,还是在12月修改?收入是没有问题的,就是库存商品和成本有问题。也就是我的增值税申报没有问题,但是季报和所得税申报会有出入。
老师,我想问下,我们有个员工是6月份开始有工资,6月工资在7月发,所以6月的个税在8月申报,我现在申报7月的个税,累计收入是2个月,累计扣减费用是15000,不应该是累计扣减10000吗,我想问下这样对还是不对的
老师您好,公司实际当月没卖那么多钱,没有那么多销项发票,就是很早以前累计的没开现在别人又要开就不得不开,这样对于报表和税会又什么问题?
那老师,现在是不是有很多会计做法是,3月工资5月申报,扣基本减除费用是10000,这样做又有没有问题,错没错,
那老师,现在是不是有很多会计做法是,3月工资5月申报,扣基本减除费用是10000,这样做又有没有问题,错没错,老师,我问得是他们的做法对不对,
这个分录就是夸年了,2023的,现在没法改了,我该怎么做更改得分录啊。我不会做了,不知道怎么做了,从哪里把固定资产在做回来,因为长期待摊没金额了
老师,我们是啤酒企业,11月生产了5罐酒,只是生产,没灌出。厂房租的,领用片碱、磷酸,想咨询:厂房租赁费、片碱、磷酸物料是进制造费用的,10月份是按产量分摊的,11月份没有产出,没灌酒,制造费用咋分摊?
老师,25年年终奖如果是26年1月所属期内申报,采用全年一次性奖金单独计税,那么26年员工3月离职,入职后的公司申报26年年终奖时,可以采用全年一次性奖金单独计税方式 ,在26年12月所属期内申报吗?
老师,私人给公司借款,科目放到其他应付好还是和银行借给公司,一起放到短期借款好?
老师您好,我想请问一下,我们公司是一般纳税人,是电梯的贸易零售企业、那我们在销售货物的同时也提供安装服务,这我们开具发票的时候,我是按13个点开了,还是按13个点的零售,然后九个点的安装服务开具呢谢谢老师
老师,用公章盖个章扫描,用来盖购销合同,是一样有法律效力的吧
月末怎样结转进项税和销项税
老师班组办了个体工商户开了劳务发票,又发了工资报了个税,这些收入到时会不会都算经营所得啊,到时会报哪些税
完成销售任务收到厂家任务奖励怎么记账
老师,公司修建期发生的材料,对方未开票,本公司未付款,能提前预提计入成本吗