您好,如果出现无票收入,也要加在一起算印花税的
老师好,请问出口单位销售收入所缴纳的印花税是不是要将运费冲减收入的那一块冲减收入去掉再进行印花税的核算?还是运保费不冲减直接用总收入进行计算印花税?
老师,如果购买办公用品收到了一张专用发票,申报印花税的时候,应该只申报金额的部分吧?税额部分不需要申报印花对吗
老师 申报印花税是用主营业务收入的总额 如果出现无票收入 这部分要不要扣掉再算印花税
老师您好,请问:处置固定资产卖掉公司的货物运输车辆的,小企业会计准则计入其他业务收入时,请问申报印花税时,还需要把其他业务收入和主营业务收入合并纳税吗?那如果卖车业务计入营业外收入,那请问需要合并一起交印花税吗?蟹蟹老师
老师,你好,由于我漏掉一笔营业收入,但是印花税已经被扣了,那我现在如何再把这漏的这笔印花税补交税呢,公司是小规模一直都是按期申报印花税,后补的是不是需要按次申报啊,急急急
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?