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老师好,请教一下印花税申报是当月进货金额+当月主营业务收入金额的合计数✘0.03%吗,原材料还有其他业务收入需要申报吗?

2022-02-18 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 16:48

你好 这个是购销合同的印花税,都要申报的

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快账用户4193 追问 2022-02-18 17:04

就是当月购进+主营收入+原料+其他业务收入吗?

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:10

是的,你的理解是正确的。 但是有很多公司把购买原材料不进行申报,这个也是有的

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快账用户4193 追问 2022-02-18 17:17

其他业务收入是服务收入也是按万分之三申报吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:21

是的,这个也是按照万分之三来计算的

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快账用户4193 追问 2022-02-18 17:25

购进的发票没到就按估价申报可以吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:27

? 这个跟印花税有什么关系吗,  你好,可以把问题描述的清晰一点吗?

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快账用户4193 追问 2022-02-18 17:32

当月进货的发票没到,我是按暂估价入库的,申报购销合同印花税时我是按这个暂估价申报吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:34

你这个要按照合同来申报的

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你好 这个是购销合同的印花税,都要申报的
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