借:固定资产1000000%2B2000%2B3000%2B20000=1025000 进项税130000%2B180%2B390=130570 贷:银行1130000%2B2180%2B3390 应付职工薪酬 20000 借:应付职工薪酬 20000 代:银行 20000
某公司一般纳税人企业购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元增值税。13万元支付专用发票所列的运输费元,增值税180元,设备安装中领用库存原料3000某公司一般纳税人企业购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元增值税。13万元支付专用发票所列的运输费元,增值税180元,设备安装中领用库存原料3000元,购进该批。物资时支付某公司一般纳税人企业购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元增值税。13万元支付专用发票所列的运输费元,增值税180元,设备安装中领用库存原料3000元,购进该批。资物资时支付的增值税额为390元,设备安装时支付工程人员职工薪酬2万元
练习固定资产的计价[资料]1.某公司(一般纳税人企业)购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元,增值税13万元,支付专用发票所列的运费2000元,增值税180元。设备安装中领用库存原材料3000元,购进该批物资时支付的增值税额为390元。设备安装时支付工程人员职工薪酬2万元。2.某公司(一般纳税人企业)购入设备一台,支付专用发票所列的买价38000元,增值税4940元;普通发票所列的包装费375元。设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元;领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元;领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税率为13%。设备安装完毕交付使用。3.某企业为小规模纳税人,购入一项生产设备,支付专用发票所列的货款9万元,增值税11700元;支付普通发票所列的运输费1800元,包装费300元。应负担安装工程成本5000元。设备安装完工交付生产使用。[要求]根据资料,计算确定固定资产的入账价值。
某公司(一般纳税人企业)购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元,增值税13万,支付专用发票所列的运费2000元,增值税180元。设备安装中领用库存原材料3000,购进该批物资时支付的增值税额为390元。设备安装时支付工程人员职工薪酬2万。计算确定固定资产的入账价值
1某公司(一般纳税人企业)购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元,增值税13万元,支付专用发票所列的运费2000元,增值税180元。设备安装中领用库存原材料3000元,购进该批物资时支付的增值税额为390元。设备安装时支付工程人员职工薪酬2万元。2.某公司(一般纳税人企业)购入设备一台,支付专用发票所列的买价38000元,增值税4940元;普通发票所列的包装费375元。设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元;领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元;领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税率为13%。设备安装完毕交付使用。3、某企业为小规模纳税人,购入一项生产设备,支付专用发票所列的货款9万元,增值税11700元;支付普通发票所列的运输费1800元,包装费300元。应负担安装工程成本5000元。设备安装完工交付生产使用。
业务核算题练习固定资产的计价[资料]1某公司(一般纳税人企业)购置一台需要安装的设备,支付专用发票所列的设备买价100万元,增值税13万元,支付专用发票所列的运费2000元,增值税180元。设备安装中领用库存原材料3000元,购进该批物资时支付的增值税额为390元。设备安装时支付工程人员职工薪酬2万元。2.某公司(一般纳税人企业)购入设备一台,支付专用发票所列的买价38000元,增值税4940元;普通发票所列的包装费375元。设备当即投入安装,安装过程中领用工程物资2240元;领用生产用库存原材料实际成本500元,原进项税额65元;领用自产库存商品实际成本1800元,市场售价2000元,增值税率为13%。设备安装完毕交付使用。3、某企业为小规模纳税人,购入一项生产设备,支付专用发票所列的货款9万元,增值税11700元;支付普通发票所列的运输费1800元,包装费300元。应负担安装工程成本5000元。设备安装完工交付生产使用。[要求]根据资料,计算确定固定资产的入账价值。第二节固定资产的取得
老师,请问发放种养合作社的农民工工资怎么做分录
老师,最终交增值税58.25 元,减免1个点,账上怎么处理呢
老师,股东同比例减资,先工商公示再怎么弄
开具这个发票,还需要许可证么?我们经营范围有
老师,对于月营业额不超过2.5万元免税的定期定额户来说,实际全年营业额四百多万元(月均三十多万元),年开票额只有两万元,该怎么手动填工商年报啊?
员工代付的货款,钱来给公司了,账怎么做?
有个问题想问老师,我们单位购买办公用房,缴纳的维修基金、契税等税,怎么做分录呀,是直接计入管理费,还是要计入房产的原值,然后每月摊折旧呢?感谢[抱拳]
老师,上月我们都进一批商品,入账了,但是这个月我们收到一张负数发票,退货了,怎么做会计分录哦?
老师,报销单上有10笔支付业务,共计金额2500,微信付款凭证日期有4月5号,8号,3月29号,等,我们怎么做分录
有限公司股东退股,需要变更注册信息,需要提供什么信息啊,还要公示吗?具体怎么操作?退股人直接去市场监督管理局吗?求流程