是的,就是你说的那样做

关于往来科目的处理,1.公司销售货物没有收到货款,设置应收账款进行账务处理,2.购买货物支付货款,但没有收到发票,通过预付账款处理,3.预收货款没有开具发票,通过预收账款处理,这样处理会不会形成往来账目混乱?有其他方式处理吗
老师你好,想问下公司销售货物出去只保留有一联销售单,我就根据销售单来做账就行了吗,然后公司都是挂账 暂时收不到款项,然后收到款项后就根据银行收款回单来直接做账就是对吗老师
销售一批货物,高开票,收到应收货款后要给客户返利,应该怎么样写分录做账
老师,我们是小规模纳税人,供应商是一般纳税人,请问我们公司先通过对公户付了款,几天后到货,到货当月发生了销售行为,但是次月才能收到发票,要怎么入账
老师我想问一下,如果是销售货物,发票开了,款收到了就,应该就不需要走应收账款了嘛
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
公司想注销,但库存商品有余额1.9万,应收账款有余额8.3万,预付账款有余额7.6万怎么办
9月份个税已申报,但是系统上没有,税务还给我发了提示函让我去大厅处理,但我的确申报了
老师,如果新开的分公司按25%交企业所得税,如何跟总公司一样交5%的企业所得税
老师,您好,老板欠缴税款,税务局找事物局去公司查,经桢也将要去查,这种情况对财务会计有影响吗?
老师,如果社保个人部分因为有尾数差4分钱,可以放单位承担社保中去吗?因为这样的话,总金额是对的上的,前提是代账,收费非常低。性价比不高
老师个人独资企业和合伙企业为什么不交企业所得税
老师。请问下,我们是卖汽车的,三方金融那个下不来,我们怎么粉饰报表呢?让给我们批额度?
老师你好,建筑公司,上个月把百叶窗作为材料,这个月确定是百叶窗购进来直接销售,老师你说我这个百叶窗,这个月作为什么记啊,收入是主营业务收入还是其他业务收入啊
老师,详细解析下计提社保的原因
当月所有的销售当月就得把发票全开出来,不能跨月的是吗?
是的,就是那样操作的哈
当月没开咋办?
当月没开就做无票收入
怎么做呢?
跟开票没什么区别,都是一样的做分录,只是没有发票而已
那等再开了发票后,怎么做账呢?
借:主营业务收入-未开票 贷主营业务收入-已开票
无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票 应交税费-销项税,是这样吗?
无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-销项税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票