同学您好,借:银行存款,贷:预收账款
老师,9月预收10月租金是借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税-简易计税 10月份确认收入借:预收账款 贷:其他业务收入 9月收到9月租金借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 这样对吗?
我要出租固定资产 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:累计折旧 对吗?
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
预收厂房租金,是借应付账款贷其他业务收入贷应交税费是吗
应收厂房租金,是借应付账款贷其他业务收入贷应交税费是吗,
按月,借预收账款贷其他业务收入贷应交税费
我上面的做的是我没收到,先挂账的,可以那样做吗
同学您好,你好,可以的, 没问题
那实际收到钱怎么入账
同学您好,只先挂账再收您说的那样可以的
收款,借:银行存款,贷:应收账款