你好下面那个是对的。

我们公司有一间办公室一年房租18000,是其中一个股东的房子,这18000冲减他的资本金,,要求资本金一次冲完,房租分摊,下面分录, 借,预付账款-房租18000, 贷,其他应付款-股东18000, 借,其他应付款-股东18000, 贷,实收资本18000 借,管理费用-房租1500, 贷,预付账款-房租1500, 这样对么?
预付园区一年房租,如果就有其他应收款—园区科目,那我现在预付房租是,借预付账款还是其他应收款贷,银行存款
老师,付房租时 借:应付账款-张三 贷:其他应收款-老板 老师摊销时做 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了,那应付账款-张三怎么冲平呢
老师麻烦问一下,我们公司去年12月注册的一般纳税人公司,只做了一笔租金的分录, 借:销售费用1100 其他应收款-房东3300 贷:其他应付款-法人 4400 租金没有开发票,企业所得税需要调增,这种企业所得税费用怎么算?
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
第二季度现金流量表的期初余额填的是第一季度的余额还是上一年的12月余额
老师,请问福利费没有记到应付职工薪酬科目核算,发生时直接借管理费用福利费,贷银行存款了,这种情况,所得税季报和汇算清缴的时候应付职工薪酬的金额=应付职工薪酬贷方金额+管理费用福利费的金额,是属于调表不调账吗?还是应该把账更正完再报税?哪种方法更好一点?
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬里面,直接记到管理费用了,当时是借管理费用福利费,贷银行存款了,年末的时候可以把一整年的福利费补记到应付职工薪酬里面吗?如果可以怎么做分录?
制造业企业,一直没有营业,做的零申报,注册资金5000万。老板又舍不得注销了,说有商标权,最好的办法是不是做减资,还有别的办法吗
请问老师,福利费没有记到应付职工薪酬科目,所得税季报的时候应付职工薪酬发生额用把管理费用里面的福利费加上吗?还是和账一致就填应付职工薪酬的贷方金额?
老师,小微企业是5%的税率吗
人力资源公司,新员工很多,报个税入职日期填错了的话,怎么快速批量的修改入职日期
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师我们财务软件用的小企业会计准则,里面科目没有预付账款?这种怎么弄?
没有预付账款,你可以用应付账款。
用应付账款怎么做账?还不会转换
借:销售费用 1100 应付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
老师你知道金蝶迷你版更改会计准则在哪里改吗?
你好,这个不太清楚,我没有用过这个版本。
老师您好!像这个分录我下个月做账 借:销售费用1100 贷:预付账款1100 这张凭证后面是不是不需要附单据?
你好你这个入销售费用应该有发票啊
这是租金,租的个人的,没有开票
你好你没有发票就用收据。
这个三个月付一次款,收据也只有一张,这个收据需要每个月开一次吗?
你好,你可以用复印件。