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老师,请问我们印花税报错了从20年到22年,会计报印花税是按认证抵扣时间报,不是发生书立合同报,有些已经报了,但是时间不对,现在手上还有一千多w没有报,21-22年的,这个如果处理呢,如果更改一期期改太多了,会引起税务风险?

2023-06-02 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 11:31

你好;   如果你申报期错了; 造成少见缴纳;就会有风险的;  而且会扣分;罚款的; 有滞纳金的

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快账用户7619 追问 2023-06-02 12:28

老师我现在一个月一个月更改正确所属期的话从20几个月,很多,能不能以前的不管,现在手上的就在当月报?因为21-2022年的印花税都是按月申报,22年下半年才是按季申报,如果更改很多期的

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齐红老师 解答 2023-06-02 12:29

你好; 要按期去 改哈; 不是直接今年一次报的  

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快账用户7619 追问 2023-06-02 12:45

要改就改二十多个月,太多了,税局不会查吗

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快账用户7619 追问 2023-06-02 12:45

我们都是采购发票入账没合同,我们留底有150w,这150w没抵扣,所以会计都没报印花税,认证了才报,也就是说报所属期错了,如果要改就从20-22年,二十几个月全部改,以前印花税是月报,22年下半年才是季报,我可以把手上没有报的印花税这个月报,不回到它所属期了吗?

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快账用户7619 追问 2023-06-02 12:48

我们按采购发票含税金额报印花税的,采购合同是没有,有些供应商都不提供的采购合同的,因为合同签好了后续又改线,数量,金额都变所以他们直接以最后确定的开发票,不提供合同了

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齐红老师 解答 2023-06-02 13:23

你好; 你的改的月份多了; 税务局会预警的;   你本身就错误了; 就只能去改哈   

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快账用户7619 追问 2023-06-02 16:22

嗯,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-02 16:25

不客气的; 注意下就行了。 

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你好;   如果你申报期错了; 造成少见缴纳;就会有风险的;  而且会扣分;罚款的; 有滞纳金的
2023-06-02
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
你好!这个没关系,实际是什么时候认缴就按什么时候。不过他后面这个不应该直接按认缴出资额,除非你们有实际投入实收资本
2022-06-08
你好,这个问题不大,金额很小的
2021-02-05
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