你好,可以的,就是。本月抵扣不了的,可以留着后面抵扣。

异地预缴的印花税回公司所在地可以抵减吗
异地预缴的水利基金是否可以本地申报抵扣?
异地预缴税款2万,本地申报抵减预缴税金1万余额1万,还有税费5000不用异地预缴抵减,这怎么做账?意思是用预缴抵减部分本地缴纳部分
老师,您好,我咨询下,劳务分包发票可以在异地预缴税款抵减吗?
老师你好,请问跨区域异地预缴的企业所得税,在季度申报时可以抵减本地的所得税税款吗
老师,我们是物业公司,要交房产税和城镇土地使用税吗
是的 是勾选平台上的
购买的银行的产品,计入什么会计科目1万。没过几天都退回来了钱,收到一点点利息
老师企业所得税月(季)度申报中的自营出口收入从哪里取值?
老师,一年报考几次,我下次什么时候报考?
老师,B商家去社区销售商品,用A公司收款二维码,因为A公司原因才那在社区销售商品,扣除1%后金额打给B商家,B商家开进项发票过来99%,老师,我这样做账,借其他业务成本99,贷应付账款99,借其他货币资金99.9手续费0.1贷其他业务收入88.5,销项税额11.5,税率13%,这样做对吗
老师您好,企业是一般纳税人,有利润8万,请问是按照5%缴纳年度企业所得税,还是按照25%缴纳,企业显示适用小微企业“六税两费”减免政策,那年度企业所得税是按照5%还是按照25%缴纳企业所得税
个人包工头去税务局代开包工包料的建筑服务发票20万,需要缴纳哪几种税,怎么计算呢?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
那申报表就填我需要抵扣金额就可以吧
你好,是的,是这样情况的对的。